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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-24</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-24</dataUltimoAggiornamentoDataset>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali - Convenzione Reti Locali 7 - ORDINE 6794401</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura targhe PON FSE "Una scuola oltre le mura" CIP 10.2.2A-FDRPOC-FR2021-23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura NUVOLA servizio RILEVAZIONE PRESENZE A.S. 2022/2023 ordine n. 3155/2022</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
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      <oggetto>Realizzazione stampa su 14 magliette bimbo - scuola dell'infanzia di Buja- ordine n. 3348 </oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura libri di testo inglese - corso KET a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>355.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto sistema Bergantini Cloud - ordine n. 4156/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' </oggetto>
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      <oggetto>Partecipazione gara individuale - Categoria Benjamin e Cadet</oggetto>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-04</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di dispositivi JONIX CUBE con tecnologia NTP per sanificazione e ambienti INDOOR - ORDINE N. PRTO. 3444  del 13/05/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>L'ACQUA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02419830225</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>3344.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
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      <oggetto>Abbonamento rivista PROGETTO 3-6  a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04643641006</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>67.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di motonave Marano Lagunare scuola primaria di Treppo Grande 11/10/2022</oggetto>
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          <codiceFiscale>01931310302</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>590.48</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
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      <oggetto>Abbonamento riviste Amministrare la scuola + Dirigere la scuola as 2021/2022</oggetto>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Abbonamento rivista ESSERE A SCUOLA a.s. 2022/2023</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00290950179</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITRICE MORCELLIANA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Rinnovo abbonamento rivista La Vita Scolastica a.s. 2022/2023</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>69.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura targhe PON FSE "A Treppo non PONiamo limiti" CIP 10.1.1A-FDRPOC-FR2021-16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura cancellaria ordine n. prot. 3999 /2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura targh porgetto PON FESR Digital Board 13.1-2A-FESRPON-FR-2021-49 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo SAFETY FOR SCHOOL - gruppo rete di scopo ISIS SOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C383A706</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di pulizia/sanificazione - ordine n. prot. 7879 dd. 3/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3518.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3437.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento rivista Amministrare la scuola Dirigere la scuola a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5438A8F01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio scuolabus Udine Staffetta Telethon 3/12/2022 Scuola secondaria di I gr. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01344780307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CIANI A. & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01344780307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CIANI A. & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5936377BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura NUVOLA servizio ALUNNI-RE-PAGONUVOLA-APP GENITORI A.S. 2022/2023 ordine n. 3149/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F35BA253</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale/articoli di pulizia e sanificazione - ordine n. 2454/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01074400936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULINGROSS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01074400936</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULINGROSS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4162.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4162.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z69351CC3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mascherine FFP2 scuola seconaria di I gr. (art. 19 DL 4 del 27/01/2022) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03010880304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Farmacia ADR del dr. Alessandro da Re & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03010880304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Farmacia ADR del dr. Alessandro da Re & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1026.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1026.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6936A8C06</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gadget personalizzati - progetto PON Una scuola oltre le mura - 10.2.2A-FDRPOC-2021-23 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>835.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>835.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E37F7C9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di trasporto  Marano Lagunare scuola primaria di Treppo Grande 11/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02719410306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02719410306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI BEVILACQUA DI BEVILACQUA MARIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z73382C82F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di arredi/articoli progetto PON FESR EDUGREEN </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8448.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7634D7FBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER PROGETTO SCREENING INFANZIA CONVENZIONE N. PROT. 455</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Associazione BAMBINI BENESSERE ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91006510308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione BAMBINI BENESSERE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Licenza firewall/servizio di manutenzione software - ordine MEPA 7012394</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFOSTAR srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02125890307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSTAR srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo servizi informatici di gestione e manutenzione PdL a.s. 2022/2023 - ordine MEPA 6974273</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02125890307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSTAR srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02125890307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOSTAR srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 500 DPI Mascherine FFP2 (Risorse ex art. 39-bis c. 1 DL 115/2022)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04511050405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVID SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04511050405</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVID SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 1 TAB M10 con cover - ordine MEPA n. 6522256 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mascherine FFP2 scuola primaria (art. 19 DL 4 del 27/01/2022) - classe 3^ A primaria Santo Stefano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03010880304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Farmacia ADR del dr. Alessandro da Re & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03010880304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Farmacia ADR del dr. Alessandro da Re & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman uscita didattica 18 maggioo 2022 classi III secondaria di I gr. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01344780307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CIANI A. & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01344780307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CIANI A. & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forntiura di maeriale di sanifcazione e mascherine FFP2 - ordine n. prot. 948/c14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMedical di Bonnal Jean Jacques Pierre</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNNJJC79L21E507B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BMedical di Bonnal Jean Jacques Pierre</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1332.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1332.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura barriera protettiva in plexiglass per ufficio - ordine n. 9123/c14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02572480305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFPLAST SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02572480305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GFPLAST SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura piante/alberi progetto PON FESR EDUGREEN cip 13.13A-FESRPON-FR-2022-11</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NDRGDN43H28C817Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI ANDRIOLO GIORDANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NDRGDN43H28C817Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVAI ANDRIOLO GIORDANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>787.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo servizio di firma digitale Nuvola - Dirigente Scolastico - ordine n. 4082/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8B35321C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mascherine FFP2 scuola primaria (art. 19 DL 4 del 27/01/2022) </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03010880304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Farmacia ADR del dr. Alessandro da Re & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03010880304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Farmacia ADR del dr. Alessandro da Re & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z953639C7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione per realizzazione iniziative sportive - prot. 455/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198160307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO SPORT S.S.D.A.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198160307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO SPORT S.S.D.A.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2999.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2999.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9836DD144</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura defribillatore DAE - ordine n. prot. 4497 del 24/6/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01910710282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMACO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01910710282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUMACO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 1 targa permanente PON FESR 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-11</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>57.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C386E288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa e plastificazione piano di emergenza e cartello emergenza - ordine n. prot. 8104/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02406070306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO TECNO SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406070306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO TECNO SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03450F50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nuvola template "Italia Digitale" sito web - ordine n. prot. 9430/c14</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2354A466</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mascherine FFP2 scuola secondaria (art. 19 DL 4 del 27/01/2022) - classe 1^ B</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03010880304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Farmacia ADR del dr. Alessandro da Re & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03010880304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Farmacia ADR del dr. Alessandro da Re & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA337CE565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di guida naturalistica Marano Lagunare scuola primaria di Treppo Grande</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02516170301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURA 3 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02516170301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NATURA 3 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>126.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>126.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA536A8B87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di gadget personalizzati - progetto PON A Treppo non PONiamo limiti - 10.1.1A-FDRPOC-2021-16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA7363772E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura NUVOLA servizio AREA PERSONALE  A.S. 2022/2023 ordine n. 3151/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA738A61B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pubblicazione "Pensioni e Previdenza" </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARINNG UP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARINNG UP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>54.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA83580BB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura targhe progetto PON FESR Cablaggio reti locali 13.1-1A-FESRPON-FR-2021-87 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA938F89F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto AXIOS licenze 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC38A611C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio NUOVA AMMINISTRAZIONE DIGITALE A.S. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD35BA2C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta A4 e A3 per uso ufficio -ordinen. prot. 2425/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>460.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD35BBA2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta A4 e A3 per uso plessi uso didattica -ordine n. prot. 2425/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>535.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD36471D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 115 esami certificazione KET Scuola secondaria di I gr. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00229450325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL of UDINE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00229450325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THE BRITISH SCHOOL of UDINE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAE383A9E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio scuola uscita didattica Tarcento cl. 2^ Scuola primaria in Collosomano </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01344780307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CIANI A. & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01344780307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI CIANI A. & C. SNC]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB136A0C5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e somministrazione pasti - progetto PON Una scuola oltre le mura - 10.2.2A-FDRPOC-FR-2021-23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARKAS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1790.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1790.18</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 11 depuratori indoor con installazione - ordine n. 5288/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02419830225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02419830225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5412.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10824.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB234C9000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prestazione attività musicale convenzione n. prot. 294</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>82001640307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Filarmonica Madonna di Buja APS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BANDA CITTADINA DI BUJA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>82001640307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Filarmonica Madonna di Buja APS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>82001740305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANDA CITTADINA DI BUJA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4282.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4282.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli/materiale/dispositivi per giardinaggio didattico Scuola secondaria  - PON FESR EDUGREEN -ODA MEPA 6985979 - cip 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-11</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3519.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura articoli/materiale/dispositivi per giardinaggio didattico Scuola secondaria  - PON FESR EDUGREEN -ODA MEPA 6985862 - cip 13.1.3A-FESRPON-FR-2022-11</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1626.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE PON FSE APPRENDIMENTO E SOCIALITA' </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01780280309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXCOL SRL </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura mascherine FFP2 scuola primaria (art. 19 DL 4 del 27/01/2022) - classe 3^ A secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03010880304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Farmacia ADR del dr. Alessandro da Re & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03010880304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Farmacia ADR del dr. Alessandro da Re & C. SAS]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>146.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura NUVOLA servizio SITO WEB A.S. 2022/2023 ordine n. 3151/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo/cancelleria - ordine n. prot. 8264 dd. 11/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4847.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4847.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC335848E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di monitor touch monitor tablet e formazione - MEPA Trattativa 2057410</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 S.N.C. di Martin E. e D'Innocente D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 S.N.C. di Martin E. e D'Innocente D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC383A679</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura materiale di facile consumo/cancelleria - ordine n. prot. 8264 dd. 11/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1032.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1032.91</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA311B2C8</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESTAZIONE PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRAKTA73T43L483K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAURO KATIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCA3383E38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Forniture cuscinoni sedut morbida- ODA 642702 - DM 48/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPUSTORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCD3468D14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiale di consumo/cancelleria - ordine n. 9843/c14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1298.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1298.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD38BDD9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di stampa e plastificazione cartelli emergenza - plesso Collosomano - ordine n. 8787/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTO TECNO SERVICE SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02406070306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTO TECNO SERVICE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD036C5345</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri didattici per scuola infanzia di Treppo Grande - ordine n. 4110/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02672670300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LIBRERIA W.MEISTER & Co. di P. Nicli M. Malisano]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02672670300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[LIBRERIA W.MEISTER & Co. di P. Nicli M. Malisano]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD0373A5ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libri di testo a.s. 2022/2023 comodato</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01586820308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENIS SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01586820308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MENIS SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8293.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8293.50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD0378D480</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurazione integrativa n. ITBSTQ93276 a.s. 2022/2023 (alunni e personale scolastico n. 83 adesioni)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Benacquista</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHUBB EUROPEAN GROUP SE - Benacquista</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2920.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2920.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD6340BA40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di servizio Amministrazione Digitale a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE0383AE8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo abbonamento rivista Notizia della scuola + repertorio a.s. 2022/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE337930E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura DPI mascherine FFP2 - ordine n. 5313/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE4394F29C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82000500304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO BUIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n. 2 targhe permanenti progetto PON FESR Ambienti didattici innovatici per le scuole dell'infanzia 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-40</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
