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  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2015</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-30</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>http://ictrasaghis.edu.it/istituto/avcp/gare2022.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000200 PA del 10 01 2023 ordine prot 4421 del 21 12 2022  Amministrazione Digitale Area Alunni e Registro Elettronico Rilevazione presenze</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3325.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.AB FT 220005219 del 31 12 2023 Ordine acquisto 14409 del 21 12 2022 abbonamento riviste Speak up Internazionale Kids Focus  Junior 12 numeri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale Accatagliato</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Direct Channel SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Giunti Editori SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Sprea SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale Accatagliato</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Direct Channel SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giunti Editori SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00746350149</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sprea SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>367.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.205PA del 10 01 2023 Ordine n  prot 14420 del 21 12 2022 rinnovo licenze Argo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>734.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-19</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Convenzione di cassa 2020-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Credit Agricole FriulAdria SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01369030935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole FriulAdria SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2.82 del 31/05/2022 PON FESR REACT EU protocollo n. 28966 del 06 09 2021 Digital BoardCodice progetto 13.1.2  FESRPON FR-2021 19Cup E69J21006860006Ordine acquisto n. protocollo 3509 del 31 03 2022 display interattivi carrello m</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>42969.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>42969.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.359 PA del 30 092022 Contratto prot 8615B15 del 22 09 2021 servizio sezioni Primavera presso scuole infanzia Avasinis Venzone as 2022 23 mese settembre 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01992840304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>67410.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>19726.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>acquisto arredi e attrezzature didattico educative</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIOECA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01925250308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOECA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4019FVIDF del 17 062022 Ordine acquisto n prot 5867 del 01 06 2022 materiale per esame di Stato classi terze scuola secondaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>229.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>229.43</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Partecipazione giochi matematici del Mediterraneo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Accademia Italiana per la promozione della matematica Alfredo Guido</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97253460824</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Accademia Italiana per la promozione della matematica Alfredo Guido</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.172A del 30 092022 Ordine acquisto n prot 8793 del 05 09 2022 libretti personali e registri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02678380300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICAD SNC DI E.BASSO E A.DO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02678380300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLICAD SNC DI E.BASSO E A.DO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>303.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>303.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.654-2022 del 24/08/2022 Ordine n 7737 del 04 08 2022 abbonamento rivista Sinergia scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>92.31</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.292 00 del 30 042022 Ordine acquisto n prot 3020 del 22 03 2022 cartucce e toner per stampanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOPRINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01962160493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPRINT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>376.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>376.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine Prot. n. 10932 del 07 10 2022 acquisto materiale sanitario scuole varie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. Group srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. Group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>588.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28349BF6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1024PA del 04 012022 Ordine n 12103 del 28 12 2021 rinnovo licenze programmi Argo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>734.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>734.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32345CB54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1PA del 24 01 2022 Ord acq prot. n 12109 del 28 01 2021 materiale laboratorio ceramica esente iva durc regolare protocollato in data 11 02 2022 con il numero 148</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLRMRS83R51L483P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSAICLIFE DI MOLARO MARISA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLRMRS83R51L483P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSAICLIFE DI MOLARO MARISA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3235EA692</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.61 del 26 04 2022 Ordine n prot  4179 del 20 04 2022 Noleggio pullman per visita istruzione a Udine del 26 04 2022 a r alunni sm Osoppo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806370306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806370306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3337C9C11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2689P1 del 31 102022 Ordine acquisto 9758 del 19 09 2022 riparazione sanificatore scuola Osoppo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00986670305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEATTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00986670305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEATTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3436821C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.570 del 30/05/2022 Ordine acquisto n prot 5630 del 26 05 2022 magliette progetto Mittelteatro fondi DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera.b Pratica corale nella scuola primaria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02964050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRINTPROMO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>413.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>413.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3638253BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Organizzazione e gestione progetto musica e teatro in inglese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LMCMHL64R65F205A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPLS DI Lama Ceschet Michela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LMCMHL64R65F205A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EPLS DI Lama Ceschet Michela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z372BB1DE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E9 del 14/03/2022  Ordine 676 B15 del 28 01 2020 Assistenza informatica hardware e software 60 h assistenza HW w SW uffici segreteria e scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z39360773D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E00046 del 28 042022 Ordine acquisto n prot 4402 del 28 04 2022 prenotazione biglietti spettacolo teatrale alunni scuola Moggio 28 04 2022 la grande foresta</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01007480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01007480302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE REGIONALE TEATRALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F387ECAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA36 del 15 11 2022 Ordine n 12854 del 15 11 2022 Spettacolo Teatrale del 15 11 2022 Il gatto e la volpe scuola primaria Osoppo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z493539F23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1 14480 del 02 032022 Ordine acquisto n prot 2343 del 02 03 2022 Mascherine modello FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05618691215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGAME SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05618691215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREGAME SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>378.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>378.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5335E9BDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.536E del 16 052022 Ordine acquisto n prot 4079 del 15 04 2022 alcool denaturato bobine multiuso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178310755</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLU MAPUL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5636EBC70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.WI0000136 del 0609 2022 Ordine acquisto n prot 6935 del 04 07 2022 bo 34</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9218.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6433.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5738A4451</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto Prot. n. 14155 del 15 12 2022 BO 58 Materiale di facile consumo e cancelleria per scuole secondarie ss mm</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02582200222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDULU SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02582200222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDULU SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13124.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5PA2022 del 10/02/2022 Ordine acquisto n 1256 del 07 02 2022 Mascherine modello FFP2MASCHERINA FFP2 SMALLpagamento subordinato a erogazione fondi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02692250307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia San Gallo del dr. Lorenzo Miolli e c. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02692250307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia San Gallo del dr. Lorenzo Miolli e c. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>619.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>619.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.420PA del 30 06 2022 Ordine acquisto 4006 del 13 04 2022 Ore mediazionelinguistica e interculturale alunni ucraini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02122950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02122950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto n prot 7446 del 15 07 2022 acquisto materiale per STEM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10231.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10231.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21PA del 01/06/2022 Ordine acquisto n prot  4972 del 10 05 2022 Noleggio pullman per visita istruzione a Trieste primaria Resia in data 27 05 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLNLDA42B07A447V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI TOURS (di Molinari Aldo)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLNLDA42B07A447V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI TOURS (di Molinari Aldo)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001532PA del 09/05/2022 Ordine acquisto n prot 2878 del 18 03 2022 n 7 Rilevatori di presenzecon sensore NFC per registrazione badge e finger print reader e 35 badge</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3030.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3030.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto prot 14528 del 23 12 2022 n 8 ionizzatori Jonix Cube pro e n 8 staffe per scuole varie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02419830225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02419830225</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ACQUA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022BENA005003452 del 30 032022 Assicurazione integrativa alunni e personale  as 2021-22 polizza n E 3783 ITBSTQ79908 MCAT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3801.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3801.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2 493 del 20/10/2022 Ordine acquisto n prot  7011 del 05 07 2022 Kit per l'analisi del terrenoPiccolo laboratorio ecologico portatile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8034FF3F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1267 FVIDF del 14 03 2022 Ordine acquisto n 1229 del 07 02 2022 Bruciatore ad alcool 100 ccn 2 cilindri graduati n 3 termometri ad alcool</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>728.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z81357297A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1428FI del 22 042022 Ordine acquisto n 2990 del  21 03 2022 detergente per macchinari lavasciuga di Osoppo e Venzone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDORS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDORS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8237B4A82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.RIMS20220004757 del 12/09/2022 Ordine acquisto Prot n 9331 del 12 09 2022 scaffali per scuola Moggio Udinese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11574560154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ikea Italia Retail Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>815.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>815.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8435BB22E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.587 del 05 07 2022 Ordine acquisto prot n 3686 del 05 04 2022Codice progetto 10 1 1A 1054742CUP E69J21002340007</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Prix di De Filippi David</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DFLDVD69A15G478I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grand Prix di De Filippi David</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1456.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1456.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ore mediazione linguistica per alunne plesso Osoppo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02122950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02122950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Coop. Soc. ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto n prot 8502 del 31 08 2022 Aspirapolvere aspiraliquidi Ghibli Power WD 90 fondi art. 58</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03349780282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03349780282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.6PA2022 del 23/02/2022 Ordine acquisto n prot 1844 del 21 02 2022 Mascherine modello FFP2 MASCHERINA FFP2 SMALLpagamento subordinato a erogazione fondi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02692250307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia San Gallo del dr. Lorenzo Miolli e c. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02692250307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia San Gallo del dr. Lorenzo Miolli e c. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1904.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1904.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000170PA del 26/01/2022 Ordine acquisto n prot  7473B15 del 17 08 2021 Nuvola Area Alunni e Registro Elettronico Nuvola Amministrazione Digitale e  realizzazion Nuvola Sito Web edu.it  Realizzazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9C39485FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio pullman con conducente per 3 giorni Monte Zoncolan</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074930302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI D'ORLANDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074930302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI D'ORLANDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA3370508E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.137 22 PA del 28/07/2022 Orine acquisto n protocollo 7395 del 13 07 2022 n 12 nventor's kit per BBC n 60 microbit MICRO BIT V2 go kit</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRSMRK76B01E472G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROBOT di Prosseda Mirko</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRSMRK76B01E472G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROBOT di Prosseda Mirko</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC389357A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 108 22 del 24/11/2022 Ordine acquisto n 12908 del 16 11 2022 lavatrice EWD 61051 Indesit per scuola Osoppo classe A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>15462611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teknoit sr</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>15462611003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Teknoit sr</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD37F7579</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto Prot. n. 10931 del 07 10 2022 BO 51 Assistenza informatica hardware e software</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1345811E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022 VA5 0000089 del 28 02 2022 Ordine acquisto n prot 11970 del 22 12 2021 materiale arredo scuole Moggio Udinese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1606.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1606.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC136623E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.A00067 2022 del 17 01 2022 Ordine acquisto n prot  11937 del 21 12 2021 materiale per laboratorio di ceramica Alesso Venzon</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00387760937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVICOLORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00387760937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVICOLORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC136B8059</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.85 del 20 07 2022 Ordine acquisto n  6474 del 22 06 2022 n 1 batteria  elettronica con pelli All Mesh e 25 plettri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01864110307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro della Musica dei f.lli Pizzolitto N. e G. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01864110307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro della Musica dei f.lli Pizzolitto N. e G. snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>357.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>357.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2349AE19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000161PA del 26 01 2022 Ordine acquisto n prot  12082 del 27 12 2021 Modulo iscrizione infanzia su sito web</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC8357A77C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12200600010000018844 del 23 042022 Ordine acquisto Prot n 3439 del 30 03 2022 attrezzi per educazione fisica scuole Moggio Udinese</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1384.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1384.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCB37A5A5C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2463 del 31/10/2022 Ordine acquisto n  10933 del 07 10 2022 materiale pulizia scuole varie</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01641530934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecokem srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05330700286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9212.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5028.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD34FA0CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3 7992 del 09 032022 Ordine acquisto n prot 1424 del 10 02 2022 materiale cancelleria scuole varie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2544.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2547.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1364B31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20PA del 01/06/2022 Progetto corso scuola ordine acquisto n  5203 del 16 05 2022 Noleggio pullman per visita istruzione a Cividale del Friuli il 31 05 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLNLDA42B07A447V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI TOURS (di Molinari Aldo)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MLNLDA42B07A447V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI TOURS (di Molinari Aldo)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>509.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52EB09F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale scuola Montessori fattura n. ITA3937 emessa da fornitore residente in Germania</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>DE814960857</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Montessori Lernwelten.de Trainingsunterlagen24 GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>DE814960857</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Montessori Lernwelten.de Trainingsunterlagen24 GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4001.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4001.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDF355A8FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E4 del 01 032022 Ordine acquisto 2022 del 25 02 2022 Licenze Antivirus Vir it pro 13 licenze 12 client e 1 server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC3677BA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto BiciclettandoPagamento Fattura n.2022 17 05 del 08/07/2022 Ordine 5639 del 26 05 2022 acquisto biglietti treno e trasporto biciclette</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02345670307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02345670307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOC. FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>257.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>257.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>888406418A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n 379PA del 31 10 2021 Contratto prot 8615B15 del 22 09 2021  servizio sezioni Primavera presso scuole infanzia Avasinis Resia Venzone as 2021 22 settembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01992840304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01992840304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81990.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80173.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z303347821</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46 del 30/11/2021 Ordine acquisto n prot 9329B10 del 11 10 21 Materiale per laboratorio di ceramica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02453600393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02453600393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>943.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>943.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3432CDDFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.WI0000236 del 13 10 2021 Ordine acquisto n prot. 7607B15 del 26 08 2021 pon avviso n 19146 del 06 07 2020 supporto libri di testo e kit didattic</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3102.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3102.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z54349A605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1031 2021 del 28/12/2021 Ordine acquisto n 12113 del 28 01 2021 abbonamento rivista Sinergie di scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92257180288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale Accatagliato</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giunti Editori SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00746350149</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sprea SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92257180288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale Accatagliato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giunti Editori SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00746350149</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sprea SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>284.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F33049F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1180F del 31 10 2021 Ordine acquisto materiale cancelleria per plessi della scuola fornitura completata il 26 11 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Duecì Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6415.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6338.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA233C47A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1-635 del 14/12/2022 Ordine acquisto n 1 Lampada per videoproiettore Epson EB470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153030521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYWORD snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153030521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYWORD snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB633C1138</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto n prot 11223B15 del 01 12 2021 progetto Benessere e Ben apprendere as 20201 22 finanziato con fondi art 31 co 6  e art 58</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02060600307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.S.M.O. scs</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02060600307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.S.M.O. scs</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17047.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17047.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD03399219</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.271PA del 15/12/2021 Ord acquisto n 10181B15 del 03 11 2021 materiale sanitario per plessi della scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>631.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>606.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE9320DFE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.03pa del 09/12/2021 Ord. 5633B15 del 06 06 2021 euro 1950 e ord  5650B15 del 12 06 2021 euro 1560,00 corsi vela modulo in vela sul nostro lago</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91000240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. NAUTILAGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91000240308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. NAUTILAGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872CA7898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine 18 del 08 04 2020 utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze Pagamento  Fattura n.7X02227963 del 15 06/ 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1294.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1285982E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio fotocopiatrice uffici di segreteria Pagamento Fattura n 1010636223 del 17 09 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2139.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1497.86</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E1D1B22C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali mese gennaio 2017 -  conto contrattuale n. 31432956 001 - esente Iva ex art. 10 Dpr 633 1972 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1806.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
