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  <metadata>
    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2015</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-30</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.ictrasaghis.edu.it/files/AVCP/gare2019.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Gara sezione Primavera 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>47394.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.234 del 23.07.2019 visite istruz.Venzon</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21.PA del 15.05.2019 trasporto alunni visita istruzione</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SATURNO di ZENTILIN ADRIANO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale facile consumo secondaria I grado</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Pelizzon Luigi srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia Alberto &amp; C. sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1391.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine libri di testo a.s. 2019 2020Doc. trasp. 24876 24877Fornitura del 02 10 2019Pagamento Fattura n.DF0000256 del 02 10 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8907.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7772.29</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.341 del 03.06.19 visita istr.primaria Bordano Duino</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI D'ORLANDO S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02806370306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074930302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI D'ORLANDO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine prot n 11307/B15 del 19 11 2019Acquisto toner e cartucce per scuole I.C. Trasaghis</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FCE srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TROST SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1668.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord. acquisto. n. 42 e 43 prot 9928/B15 del 07 10 2019 e 10065/B15 del 09 10 2019Corso di nuoto alunni scuola primaria Osoppo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4149.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine n 1 del 08 01 2019Fornitura del 29 08 2019Progetto "STONEHENGE"Pagamento Fattura n.15 del 29 082019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Co.S.M.O. scs</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02060600307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.S.M.O. scs</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6857.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6857.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F26ECCE3</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11V del 02.04.2019 scuola sci alunni Moggio Resia Venzon</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI CARNIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00422000307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI CARNIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1706.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1706.40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2019.00196 del 18.04.2019 assicurazione integrativa alunni e personale della scuol</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3785.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z44279368F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag Fattura n.11.00 del 18.06.2019 prest occasionale lezione di musica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACCADEMIA LIRICA SANTA CROCE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01179170327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA LIRICA SANTA CROCE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1327.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1327.87</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA-30 del 08.03.19 canone sito web</oggetto>
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          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5F26B4225</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.42 del 14.02.2019 per fornitura trasporto alunni Progetto Neve</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074930302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI D'ORLANDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806370306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074930302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI D'ORLANDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1581.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1581.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6728BF39F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag Fattura n.PA10 del 13.06.19 Resia spettacolo Cororin</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z682883AE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Paga Fattura n.20194E18329 del 10.06.2019 materiale per esam</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.99</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C2993F96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto n. prot. 7959 B15 del 29 08 2019 acquisto argilla per corso ceramicaPagamento Fattura n. A01393 2019 del 30 08 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00387760937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVICOLORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00387760937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVICOLORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z832781798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo licenza sito Bravoscuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aruba SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8C29F500F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord. acquisto n. 45 prot 10241/B15 del 15 10 2019Corso di nuoto alunni scuola primaria Alesso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9F2726266</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Fattura n.1.PA del 15.07.2019 pallavolo primaria Alesso</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00670370303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. VOLLEY BALL GEMONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00670370303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. VOLLEY BALL GEMONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB26ECCF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno su progetto .neve.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1281.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1254.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB02AA2B96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale facile consumo infanzia e primaria Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia Alberto &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelizzon Luigi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia Alberto &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4989.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3272A58F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Fatt. n.FATTPA 49.19 del 01.07.19 centro solidarieta immigrat</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94066370308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.S.I. Centro Solidariet� Immigrati Onluss</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94066370308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CE.S.I. Centro Solidariet� Immigrati Onluss</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2070.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2070.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB2AA83DA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale pulizie scuole Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02726950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIA CLEAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02194470304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dimensione Pulito di Santellani Loris</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02194470304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dimensione Pulito di Santellani Loris</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3548.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1277DAD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag. Fattura n.195.PA del 31.05.2019 Teatro Venzon</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04274450230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC EDUCATIONAL Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1291E122</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto n 35 del 23 07 2019Fornitura del 12 09 2019Pagamento Fattura n.173 del 12 09 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067320396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.I.C.-MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE DI FAENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067320396</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.I.C.-MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE DI FAENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22915823</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa pubblicazione progetto "Par cognossi i nestris Pais"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00078770930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MENINI di Ziraldo Gianni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00078770930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MENINI di Ziraldo Gianni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3374.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine acquisto n. prot. 6677 B15 del 23 07 2019 materiale vario corso ceramicaPagamento Fattura n. A01395 2019 del 30 08 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00387760937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVICOLORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00387760937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVICOLORS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto magliette "progetto Ciao"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02206950301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02206950301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCC26BE9C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.109 del 30.04.2019 visita istruzione a Padov</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLNLDA42B07A447V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI TOURS (di Molinari Aldo)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSRTNA73P42Z120N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSER TANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806370306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02806370306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2707.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2707.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010570989 del 27/09/2019 Fornitura del 27 09 2019 Assistenza Fotocopiatrici 30 l3 60mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2139.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD3278C135</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Biglietti per visita Vittoriale degli Italiani Gardone Riviera</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>87001410171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Il Vittoriale degli Italiani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>87001410171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Il Vittoriale degli Italiani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.10 del 03.06.2019 corso nuoto secondaria Osopp</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZD52B41535</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo canone assistenza programmi segreteria Axios</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD726CEAAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno su corso di formazione personale ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD826BAD46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.68 del 26.04.2019 visita istr. Lago di Gard</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01078020318</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO STOP VIAGGI DI FAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01078020318</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NO STOP VIAGGI DI FAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5016.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5016.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD827366E1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E2 del 28.02.2019 acquisto antiviru</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD827EF108</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag.Fatt n.PA11 del 22.06.19 teatro Osopp</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD927AC883</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4604.PA del 22.03.2019 assistenza we</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2998A7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine n 41 del 04 09 2019Fornitura del 13 09 2019Libretti e registri a.s. 2019 2020Pagamento Fattura n.207PA del 13 09 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Fulvio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Fulvio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-08-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE8279CE9D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 del 03.06.2019 corso nuoto infanzia Osopp</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA277C0A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.276 del 15.05.2019 viaggi istruzione primaria Venzone Maran</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02074930302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI D'ORLANDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806370306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02074930302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI D'ORLANDO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72B41491</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo canone assistenza programmi segreteria Argo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF926D0E50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pag Fattura n.7 del 30.05/2019 corso nuoto Avasinis</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51614356E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice Kyocera  rif. convenzione n. prot. 1661B15 del 10 03 2014  canone bimestrale Pagamento Fattura n.1010513492 del 23.11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>551.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>551.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5462214994</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone bimestrale noleggio fotocopiatirce Kyocera 23 - lotto 1 -convenzione Consip - n. ord. 1681996 del 1011 2014 - fattura n. 1010502015 del 13 09 2018 - base imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>329.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7612989543</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.601.PA del 31.10.2018 corrispettivi derivanti dalla gestione del servizio educativo infanzia Venzone e Avasinis contratto 108328B15 del 08.11.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01992840304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01992840304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>51300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z0523f42c6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2040/180022212 del 31/08/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z212282072</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine prot. 2276/B15 del 14 03 2018 - laboratorio teatrale scuola media Osoppo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262539922</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno su stampa libretto il drac di Vasinis</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02360180265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMOCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02360180265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMOCO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C25F4E46</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno su fornitura materiale di facile consumo FATTURA N. 411.00006</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>923.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>923.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z82258129B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>corso di nuoto secondaria di Trasaghis ordine n. 66.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1176.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1176.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822679B63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 5300119 del 21.12.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D251F4D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI NUOTO PRIMARIA Alesso ordine n.62.2018</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1915.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1915.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord. n. prot. 1451B15 del 19 02 2018 - assistenza informatica hardware e software e.f. 2018 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA25E60A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno su fornitura judo</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>84009220306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE S.D. JUDO CLUB TOLMEZZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>84009220306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE S.D. JUDO CLUB TOLMEZZO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC2661065</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno su fornitura contratto manut.ass. e canone annuale</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF22666073</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno su corso di formazione lavoratori della scuola .sicurezza</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8E1D1B22C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali mese gennaio 2017 -  conto contrattuale n. 31432956 001 - esente Iva ex art. 10 Dpr 633 1972 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
