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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2015</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2022-01-21</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-21</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.ictrasaghis.edu.it/gare2021.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n 379PA del 31 10 2021 Contratto prot 8615B15 del 22 09 2021  servizio sezioni Primavera presso scuole infanzia Avasinis Resia Venzone as 2021 22 settembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>86089.76</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RDO n RDO N 2780288 ord acq prot. 6012B15 del 21 06 2021 acquisto materassi per educazione fisica scuola Alesso Pagamento Fattura n.138PA del 30 06 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Special Coverings srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>13044071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPORTSTORE 24 S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Proroga contratto Connessioni Internet</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattativa n 1727144 del 08 06 2021 materiale cancelleria per uffici Pagamento Fattura n 20214E18566 del 10 062021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1025.26</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1024PA del 04 012022 Ordine n 12103 del 28 12 2021 rinnovo licenze programmi Argo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>734.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq 6532B15 del 05 07 2021 acquisto Lampada PRM30 per LIM Promethean Pagamento Fattura n 00536 del 23 07 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Berti Simone</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>BRTSMN76L04G713R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Berti Simone</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>68.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.46 del 30/11/2021 Ordine acquisto n prot 9329B10 del 11 10 21 Materiale per laboratorio di ceramica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>C &amp; C SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02453600393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>943.86</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.WI0000235 del 13 10 2021 Ordine acquisto n prot 6541B15 del 06 07 2021 pon avviso 19146 del 06 07 2020 FSE supporto libri di testo e kit didattic</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>896.62</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto materiale per progetto mosaico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>MLRMRS83R51L483P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOSAICLIFE DI MOLARO MARISA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.WI0000236 del 13 10 2021 Ordine acquisto n prot. 7607B15 del 26 08 2021 pon avviso n 19146 del 06 07 2020 supporto libri di testo e kit didattic</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3102.93</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4374FI del 14 102021 Ord n protc 8517B15 del 24 09 2021 acquisto n 3 vaporelle n 2 lavasciuga materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02755960305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INDORS SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9958.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq n 2182B15 del 10 03 2021 strumenti musicali scuola secondaria Osoppo finanziamento Comune di Osoppo Pagamento Fattura n 2 04  del 11 032021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AQUILA CORDE ARMONICHE SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02295710244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AQUILA CORDE ARMONICHE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1211.87</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1031 2021 del 28/12/2021 Ordine acquisto n 12113 del 28 01 2021 abbonamento rivista Sinergie di scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale Accatagliato</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Direct Channel SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Giunti Editori SpA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00746350149</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sprea SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92257180288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione di Promozione Sociale Accatagliato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Direct Channel SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80009810484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giunti Editori SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10300260014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HOMOFABER EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI EDIZIONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00746350149</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sprea SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattativa diretto n 1470960 del 04 02 2021 acquisto hard disk per server uffici Pagamento Fattura n.9E del 27 022021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PERCROSO FORMAZIONE DS DSGA  GENNAIO 2021 esente iva fattura n 47 2021 del 19 01 202</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97069100150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97069100150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione integrativa alunni ef 2021 POLIZZA IW 2020 01891 01 non soggetto IVA Pagamento Fattura n 2021001283 del 08 032021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambiente Scuola srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ambiente Scuola srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3208.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3208.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq n 6557 B15 del 06 07 2021 BO n 25 2021 testi per comodato as 2021 22 esente iva art 10 dpr 633 1972 Pagamento Fattura n.WI0000146 del 22 092021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNMGNN66R24H324F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Cosmo Libri  C. snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8676.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8676.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C3066ECA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio sezioni primavera febbraio 2021 contratto n 854B15 del 29 01 2021 Pagamento Fattura n.64PA del 28 02 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01992840304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01992840304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28626.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25763.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8632EB818</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.08 11 2021 del 30 102021 Ordine acquisto n 8570B15 del 22 09 2021 materiale di pulizia per plessi della scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9794.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9794.88</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z882FD4DA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RdO n 2717038 del 18 02 2021 ord prot 1452B15 del 18 02 2021 acquisto materiale di pulizia  fornitura perfezionata in data 21 05 2021 Pagamento Fattura n202104318 del 31 03 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02016750859</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALMA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03787130289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bianchi snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02424610265</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRHEMA PAINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01772690689</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHIMICA ATERNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14318031003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Clean Genius</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08076890154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CPB Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03400280164</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626260758</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.VEN.IT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00667690044</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Casalinda srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01758040834</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05196080658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sanchimica Italia srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01328520935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO CLEAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06549711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TOP STORE DISTRIBUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SERVICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6518.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6518.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z94323D479</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pasti per alunni frequentanti il modulo "Outside and inside the walls"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9432A9BE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio gestione alunni-registro elettronico-segreteria digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z963153886</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Adesione percorso di formazione gestire e amministrare la scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97069100150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97069100150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9830B7CB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Nota Miur 1547B15 del 22 02 2021 identificativo ordine mepa 6038320 rinnovo licenze antivirus server e uffici Pagamento Fattura n.10E del 27 022021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1734 PA del 22 10 2021 Ord 8778B15 del 27 09 2021 acquisto materiale  pubblicitario per avviso Protn 9146 del 06 07 2020 FSE supporto libri di testo e kit digitali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>356.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1180F del 31 10 2021 Ordine acquisto materiale cancelleria per plessi della scuola fornitura completata il 26 11 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02693490126</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Duecì Italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6415.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5068.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord n  prot 4998B15 del 28 05 2021 Acquisto perossido di idrogeno confezione lt 5  Pagamento Fattura n 435 del 11 062021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00986670305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEATTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00986670305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEATTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA233C47A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1-635 del 14/12/2022 Ordine acquisto n 1 Lampada per videoproiettore Epson EB470</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01153030521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYWORD snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153030521</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KEYWORD snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq n prot. 8036B15 del 01 09 2021 fornitura registri di classe verbali e libretti personali Pagamento Fattura n.151PA del 17 092021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Fulvio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Fulvio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAA2FEAFEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq n prot 8633B15 del 22 12 2020 rinnovo licenza Argo ef 2021 bo n 65 Pagamento Fattura n.1040PA del 04 012021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>665.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB3093E60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord n prot 1478B15 del 18 02 2021 BO n 7 2021 canone assistenza sito web istituto e attivazione piattaforme scuole Pagamento Fattura n.135PA del 24 022021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB633C1138</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto n prot 11223B15 del 01 12 2021 progetto Benessere e Ben apprendere as 20201 22 finanziato con fondi art 31 co 6  e art 58</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02060600307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.S.M.O. scs</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02060600307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Co.S.M.O. scs</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17047.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA30C6376</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n prot 4448B15 del 14 05 2021 acquisto video Histoire de Babar video per bambini regime fiscale L 398 91 non applicazione scissione pagamenti finanziamento famiglie Pagamento Fattura n.7 del 15 062021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94083210305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE SERGIO GAGGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94083210305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MUSICALE SERGIO GAGGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBB32CDE1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Odine n 7794B15 del 01 09 2021 acquisto pubblicazioni Pagamento Fattura n.02769 del 08 09 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1320.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1320.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC317B73F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acquisto n 4310 del 12 05 2021 acquisto scaffali per archivioPagamento Fattura n.6 01 del 19 05 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01669040303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONINO 2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01669040303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONINO 2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC1245811E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto armadi-libreria plesso Moggio U.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1606.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC134623E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale progetto ceramica primaria Alesso e Venzone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00387760937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVICOLORS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00387760937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVICOLORS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq 8033B15 del 08 09 2021 acquisto magliette Progetto Ciao Pagamento Fattura n.33 del 17 092021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02206950301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>129.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>129.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto modulo iscrizione infanzia Nuvola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.862 del 30 09 2021 Ordine acquisto n  8340B15 del 16 09 2021 n2 sanificatori e 12 taniche  perossido</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GEATTI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00986670305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEATTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq 2609B15 de 22 03 2021 acquisto materiale per corso di ceramica scuola Moggio Udinese Pagamento Fattura n A00662/2021 del 26 042021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IVICOLORS SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00387760937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVICOLORS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>273.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.271PA del 15/12/2021 Ord acquisto n 10181B15 del 03 11 2021 materiale sanitario per plessi della scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221860345</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICAL PARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>631.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-25</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7-9 del 16 11 2021 Ordine acquisto n 10454 del 10 11 2021 mascherine anti contagio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PREMIA Srl CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05683351000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PREMIA Srl CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq n prot 6273B15 del 28 06 2021 materiale didattico giochi scuola infanzia Pagamento Fattura n.4205P del 30 072021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giodicart srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giodicart srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>424.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>424.56</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE9320DFE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.03pa del 09/12/2021 Ord. 5633B15 del 06 06 2021 euro 1950 e ord  5650B15 del 12 06 2021 euro 1560,00 corsi vela modulo in vela sul nostro lago</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02666630302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. NAUTILAGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02666630302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. NAUTILAGO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF02FEAE36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord 8720B15 del 28 12 2020 BO n 66 rinnovo licenza software assistenza programmi Axios e.f. 2021Pagamento Fattura n PA 87 del 26 012021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA31542CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cod UDME0038 fattura 20214G02401 Pagamento Fattura n.20214G02401 del 20 04 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>82130653A5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione Cassa n prot 4738 B15 del 25 08 2021 spese bancarie periodo 01 07 2020   31 12 2020 esente iva Pagamento Fattura n.FA 56 E del 28 04 2021 mandato a copertura sospesi doc n 20</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01369030935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole FriulAdria SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01369030935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole FriulAdria SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z122FC2A04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattativa diretta n 1544104 del 17 12 2020 Acquisto tanica perossido di idrogeno lt 5 pure 7 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00986670305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEATTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00986670305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEATTI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z172E7F85F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oda n 1427001 del 30 09 2020 acquisto visiere guanti materiale sanificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412FCF3EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oda n 5929502 del 16 12 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ica System srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ica System srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oda n 5921875 del 14 12 2020 Acquisto mascherine FFP2 esente IVA Pagamento Fattura n.461 del 14 12 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06626210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNION REFUND</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06626210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNION REFUND</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4F2F0A48A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattativa diretta n 1477656 10 11 2020 ord  n 7327 del 10 11 2020 acquisto toner per scuole Pagamento Fattura n.2040 200034276 del 30 11 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2751.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2751.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2FCA883</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Numero RdO 2701853  del 12 12 2020 Acquisto materiale facile consumo per progetto giocare con le linguePagamento Fattura n.2020VD000921 del 24 12 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelizzon Luigi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelizzon Luigi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782F69E56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RdO n 2701561 del 17 12 2020 acquisto materiale sportivo per lezioni educazione fisica scuola Moggio coperto con contributi Comune di Moggio</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alcantara srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06170060484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sinergie Sport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sportissimo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Volley Sport srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Volley Sport srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>439.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z822F07870</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rdo n 1476493 del 02 11 2020 acquisto materiale cancelleria scuole varie Pagamento Fattura n.2243 del 28 12 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5519.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5519.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872CA7898</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine 18 del 08 04 2020 utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze Pagamento  Fattura n.7X02227963 del 15 06/ 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1470.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1435.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892F713AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RDO n 2708691 del 29 12 2020 Acquisto notebook per DID copertura fondi dotazione ordinaria statale economie</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Abintrax</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Apolab</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C&amp;C Consulting</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carto Copy Service</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Digit</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Finbuc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01194260327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infonair</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intec</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Quasartec</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solpa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA SRLs</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intec</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8672.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8672.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC22F6B925</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Numero RdO 2701853  del 12 12 2020 Acquisto materiale facile consumo per progetto giocare con le linguePagamento Fattura n.2020VD000920 del 24/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alcantara srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carto Copy Service</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC Distribution</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelizzon Luigi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelizzon Luigi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD52EB09F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale Montessori primaria Bordano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>DE814960857</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Montessori Lernwelten.de Trainingsunterlagen24 GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>DE814960857</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Montessori Lernwelten.de Trainingsunterlagen24 GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4226.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento />
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2B8FB98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto n prot 563B15 del 24 01 2020 corso teatro scuola secondaria Osoppo as 2019 20 Giocoteatrando Pagamento Fattura n 2PA del 09 03 2021 finanziamento Comune di Osopp</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2F3D8F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rdo n 2695947 del 09 12 2020 Acquisto materiale sanitario scuole Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aiesi Hospital Service sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>Aiesi Hospital Service sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>561.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Rdo n 1401830 del 15 09 2020 acquisto materiale di sanificazione e pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1331.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rif. Convenzione prot n 10335/B15 del 19 10 2019 Aggiudicazione del 18 09 2019Pagamento Fattura n 548/PA del 30 11 2019 Gestione sezione Primavera a.s. 2019 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01992840304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01992840304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>47394.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>46465.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio fotocopiatrice uffici di segreteria Pagamento Fattura n 1010636223 del 17 09 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2139.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>962.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali mese gennaio 2017 -  conto contrattuale n. 31432956 001 - esente Iva ex art. 10 Dpr 633 1972 -</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1874.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>130.83</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z10119D239</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatirce Kyocera - Bando Consip fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - Identificativo ordine 1681996 - FATTURA N. 1010323676 del 15/12/2015 - canone bimestrale (fotocopiatrce sms Alesso)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>422.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>422.97</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
