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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2015</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2021-01-26</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2021-01-26</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2020</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.ictrasaghis.edu.it/files/AVCP/gare2020.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Rif. Convenzione prot n 10335/B15 del 19 10 2019 Aggiudicazione del 18 09 2019 Gestione sezione Primavera a.s. 2019 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>47394.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>36397.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione di cassa 2020-2023</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Credit Agricole FriulAdria SpA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01369030935</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Credit Agricole FriulAdria SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq 4726B15 del 21 08 2020 bo n 35 2020 acquisto macchinari perossido di idrogeno per sanificazione fondi art 231 DL 4 2020 Pagamento Fattura n.671 del 21 09 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GEATTI SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Trattativa diretta n 1544104 del 17 12 2020 Acquisto tanica perossido di idrogeno lt 5 pure 7 5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2020-12-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Oda n 1427001 del 30 09 2020 acquisto visiere guanti materiale sanificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANVASS srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura polizza assicurativa studenti e personale sciolastico periodo 31 gennaio 2020 31 gennaio 2021 Pagamento Fattura n.2020BENA005000651 del 31 03 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Ort acq n prot 5901B15 del 30 09 2020 bo 43 acquisto gel igienizzate  - fondi art 231</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048810309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq 7148B5 del 04 11 2020 BO 50  switch ups elsist nemo disco fisso Pagamento Fattura n.PA257 del 06 112020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rif Buono ordine n 3 del20 01 2020Pagamento Fattura n. FVL246 del 23 01 2020 Corso aggiornamento passweb. Cessazione dal servizio del personale scolastico.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
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      <oggetto>Riferimento buono ordine 23 del 03 06 2020 materiale per esami conclusivi I ciclo Pagamento Fattura n 20204E13575 del 04 06 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>73.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-05-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>73.05</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura assistenza informatica HW e SW per uffici e scuole</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLICK! IDEA SNC DI BRAGAGLINI TATIANA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02168800304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK! IDEA SNC DI BRAGAGLINI TATIANA E C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3B2EF9F3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq 7148B5 del 04 11 2020 BO 50  switch ups elsist nemo disco fisso Pagamento Fattura n.E56 del 04 112020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>122.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D2BBA1EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord n prot 606B15 del 24 01 2020 corso nuoto alunni scuola primaria Bordano 5 lezioni fin contributi genitori alunni durc valido pervenuto in data 15 09 2020 Pagamento Fattura n PAM 0000003 del 27 07 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1168.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
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      <cig>Z3E2D9AEF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RDO N 2605448 del 19 08 2020 Acquisto materiale igienizzazione e dispositivi protezione personalerisorse ex art 231 decreto legge 19maggio 2020Pagamento Fattura n 1997 del 08 09 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>2M Forniture</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06633741217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PEFIM s.r.l. a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8474.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8474.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E2DFE545</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq n 4701B15 del 20 08 2020 bo n 33 acquisto mascherine lavabili</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483860308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNICA ARTE TESSILE - SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01483860308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARNICA ARTE TESSILE - SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>726.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>726.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z412FCF3EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta igienica per scuole Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ica System srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ica System srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472F02FAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq n prot 7227B15 del 06 11 2020 BO 52 materiale cancelleria per uso didattico Pagamento Fattura n.V3 13341 del 12 112020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>523.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472FBC691</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oda n 5921875 del 14 12 2020 Acquisto mascherine FFP2 esente IVA Pagamento Fattura n.461 del 14 12 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06626210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNION REFUND</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06626210485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNION REFUND</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2C1D99D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono d'ordine n. 12 del 19 02 2020 assistenza sito web Istituto Pagamento Fattura n PA 73 del 25 02 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2E8569D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord n prot 5925B15 del 30 09 2020 corso formazione personale docente DAD fondi art 120 quote a c</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03006340305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS EDU.CARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03006340305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APS EDU.CARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1311.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1311.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F2F0A48A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattativa diretta n 1477656 10 11 2020 ord  n 7327 del 10 11 2020 acquisto toner per scuole Pagamento Fattura n.2040 200034276 del 30 11 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2751.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2679.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z582CDAC58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento ordine 22 del 14 05 2020 DPO e materiale igienizzante Pagamento Fattura n 104 00003 del 29 05 2020 fondi dl 17 marzo 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048810309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048810309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C2B7A7BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono d'ordine n 8 del 29 01 2020 spese trasposrto alunni 10 12 13 febbraio 2020 a Monte zoncolan Pagamento Fattura n 28 del 17 02 2020 finanziato da fondi comunali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02327380305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barburini srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MLNLDA42B07A447V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLINARI TOURS (di Molinari Aldo)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MSRTNA73P42Z120N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSER TANIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07976860010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYAL BUS di Felice Stefano</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02806370306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIEPOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02327380305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Barburini srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602E18459</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine 1392286 del  03 09 2020 acquisto libretti personali per alunni scuola mediaPagamento Fattura n.145PA del 11 09 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Fulvio srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Arti Grafiche Fulvio srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2FCA883</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Numero RdO 2701853  del 12 12 2020 Acquisto materiale facile consumo per progetto giocare con le linguePagamento Fattura n.2020VD000921 del 24 12 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelizzon Luigi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelizzon Luigi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z702C71C68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono d'ordine n 15 del 23 03 2020 gel igienizzante mani e materiale per sanificazione Pagamento Fattura n 69 00003 del 22 04 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02048810309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048810309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEIDUESEI SRL Soc.sog.att.direz./coord.di LA 81 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RdO n 2701561 del 17 12 2020 acquisto materiale sportivo per lezioni educazione fisica scuola Moggio coperto con contributi Comune di Moggio</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alcantara srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06170060484</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sinergie Sport Italia</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01317370169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sportissimo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Volley Sport srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Volley Sport srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>439.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rif. Buono ordine n 9 del 30 01 2020Pagamento Fattura n. FVL364 del 30 01 2020 Acquisto manuale cartaceo Passweb</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rdo n 1476493 del 02 11 2020 acquisto materiale cancelleria scuole varie da fatturare</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5519.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq n prot  5917B15 del 30 09 2020 acquisto mascherine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PZZFNC81S21G642M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DELL'ANGELO Dr. Francesco Di Piazza</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PZZFNC81S21G642M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA DELL'ANGELO Dr. Francesco Di Piazza</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine 18 del 08 04 2020 utenze in abbonamento a consumo 20 gb dati 5 utenze Pagamento  Fattura n.7X02227963 del 15 06/ 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>741.41</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale igienico scuole Istituto RDO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti />
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z892F713AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto notebook per alunni DID D.L. 28 ottobre 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07644780723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Abintrax</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01680360763</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Apolab</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02453600393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C &amp; C SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carto Copy Service</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01009290311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Digit</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Finbuc</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01194260327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infonair</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03401510833</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Intec</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Quasartec</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08687680960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Solpa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA SRLs</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari />
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E2D5466C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord n prot 4725B15 del 21 08 2020 corso formazione on line personale CS in materia di igenizzazione Covid Pagamento Fattura n.324 2020 del 16 09 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03734621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03734621000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2CB7D98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono d'ordine n 19 del 21 04 2020 mascherine e gel igienizzante Pagamento Fattura n.64/PA del 30 04 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02727860302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO SERVICE S.R.L. - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02727860302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTINCENDIO SERVICE S.R.L. - UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>615.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>615.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F2D7213D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine 24 del 01 07 2020 programma MAD Pagamento Fattura n.PA-185 del 24 07 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z902DCFDA0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oda n 5631560 del 29 07 2020 acq notebook e tablet per didattica a distanza Pon Nota Miur 4879 del 17 04 2020 pon  per la realizzazione di smart class per le scuole del I ciclo candidatura n .1026611  Decr autorizzazione n. 10445  del 05 05 2020 Paga</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00541910311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00541910311</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AURORA GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10285.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z942E34E84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rdo n 1401830 del 15 09 2020 acquisto materiale di sanificazione e pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>747.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>747.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA92E25155</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oda 5716476 del 26 09 2020 acquisto lampada per videoproiettore Moggio Pagamento Fattura n 1140 E del 30 092020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ZEMA SRLs</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZEMA SRLs</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oda n 5614777 del 21 07 2020 acquisto sedie acquisto materiale ex art 231 decreto legge 19 maggio2020 arredi funzionali all'avvio anno scolastico in sicurezza Pagamento Fattura n 20204E20889 del 03 09 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo assistenza licenza Argo 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono ordine 49 2019 materiale igienico sanitario per scuole Istituto Pagamento Fattura n.199002 del 28 01 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dimensione Pulito di Santellani Loris</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02194470304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dimensione Pulito di Santellani Loris</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3548.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3548.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono ordine 10 2020 corso sci Monte Zoncolan Pagamento Fattura n.23/V del 27 03 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI CARNIA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00422000307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA ITALIANA SCI CARNIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1242.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord 1409130 del 21 09 2020 acquisto n 1 vaporella e materiale per sanificazione Fondi art 231 DL 34 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANVASS srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3240.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3240.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Numero RdO 2701853  del 12 12 2020 Acquisto materiale facile consumo per progetto giocare con le linguePagamento Fattura n.2020VD000920 del 24/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03359340837</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Alcantara srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Carto Copy Service</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01854180856</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FC Distribution</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelizzon Luigi srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Sisters srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pelizzon Luigi srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono d'ordine n 7 del 29 01 2020 materiale facile consumo segreteria Pagamento Fattura n.20204E04726 del 07 02 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Myo srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1019.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1019.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oda n 1392674 del 15 09 2020 prot  5395 del 16 09 2020 acquisto magliette progetto accoglienza e inclusione finanziamento Comune di Trasaghis Pagamento Fattura n.36 del 09 10 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02206950301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02206950301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Corso di nuoto alunni scuola secondaira Trasaghis</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>957.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattativa n 1477168  ord acq  7338 del 11 11 2020 acquisto materiale cancelleria scuole medie Pagamento Fattura n PAD20000208 del 30 112020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1388.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1388.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12C2942F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono d'ordine n. 13 del 21 02 2020 Licenze antivirus Virit 9 8 client e 1 server Pagamento Fattura n.E12 del 21 02 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD52E19046</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattativa diretta n 1392353 del 03 09 2020 materiale di cancelleria Pagamento Fattura n. 20204E24133 del 23 09 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo Spaggiari Parma SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-08-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>353.11</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD52EB09F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale Montessori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>DE814960857</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Montessori Lernwelten.de Trainingsunterlagen24 GmbH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>DE814960857</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Montessori Lernwelten.de Trainingsunterlagen24 GmbH</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4226.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD72EA5CF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>da n 1440116 del 13 10 2020 PON 2014IT05M2OP001 Per la scuola FSE Infrastrutture per l'istruzione Obiettivo specifico 10 8 Azione 10 8 6 progetto autorizzato con nota AOODGEFID 10445 del 5 5 2002 spese pubblicita progetto non uno di meno Pagamento Fa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02206950301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02206950301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENDERWORKS DI ZILLI MANUEL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA2B8FB98</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Laboratorio teatrale scuola secondaria di I grado Osoppo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02609240300</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANA'-THEMA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC2F3D8F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale sanitario per scuole Istituto Comprensivo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aiesi Hospital Service sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Aiesi Hospital Service sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>561.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD2C81D41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono ordine 16 2020 pc all in one Pagamento Fattura n E20 del 27 03 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BRGTTN66S42F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK IDEA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5843.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5843.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE22C5A72E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono d'ordine 2074B15 del 13 03 2020 toner e cartucce scuola infanzia Avasinis Pagamento Fattura n.PAD20000049 del 28 04 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>507.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>507.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB2DBB0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono d'ordine n. 11 del 07 02 2020 skipass alunni per corso di sci 10 12 13 febbraio 2020 Monte Zoncolan Pagamento Fattura n.00000382 del 17 02 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01218220323</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOTURISMO FVG</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>918.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>918.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2CCFA92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riferimento buono ordine n 21 del 06 05 2020 ordine mepa n 1282018  Pagamento Fattura n.42064 del 24 06 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6758.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-08-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6758.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02FEAE36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo assistenza licenza segreteria Axios 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF52CD2A19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto connessioni internet per alunni didattica a distanza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIM  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF62D82173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord acq n prot 6018B15 del 02 10 2020 acquisto testi per comodato as 2020 21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7923.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7891.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF72B41491</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rif Buono ordine n 50 del 27 12 2019Pagamento Fattura n.1830.PA del 09 01 2020 Rinnovo licenza ARGO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO software</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF82E7F935</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rdo  n 1427008 del 30 09 2020 materiale sanificazione e piantane</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1331.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>715.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C2AA4ECD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 47 del 27/11/2019 materiale facile consumo scuole secondarie di I grado Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia Alberto &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia Alberto &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1111.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1111.28</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z10291BE2C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine libri di testo a.s. 2019 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8907.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine prot n 11307/B15 del 19 11 2019Acquisto toner e cartucce per scuole I.C. Trasaghis</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TROST SpA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1668.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1668.80</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord. acquisto. n. 42 e 43 prot 9928/B15 del 07 10 2019 e 10065/B15 del 09 10 2019Corso di nuoto alunni scuola primaria Osoppo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4149.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4149.60</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord. acquisto n. 45 prot 10241/B15 del 15 10 2019 Corso di nuoto alunni scuola primaria Alesso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02860590302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA' NUOTO GEMONESE SSD ARL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>775.20</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine n. 48 del 26/11/2019 acquisto materiale facile consumo scuole infanzia e primaria Istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia Alberto &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03369290261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MG sas di Manighetti Katia Alberto &amp; C. sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4989.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4532.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ord. acquisto n. 38 prot 7163/B15 del 19 08 2019Realizzazione e stampa pubblicazioni Progetto "Par cognossi i nestris pais"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02801570306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Omnigraf di Azzola Armando</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01589310307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Pontoni di Pontoni giuliano &amp; C. snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MENINI di Ziraldo Gianni</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00078770930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MENINI di Ziraldo Gianni</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3503.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3503.81</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio fotocopiatrice per uffici segreteria convenzione Consip</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2139.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>641.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ASSISTENZA AXIOS RINNOVO ASSISTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5462214994</cig>
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        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone bimestrale noleggio fotocopiatirce Kyocera 23 - lotto 1 -convenzione Consip - n. ord. 1681996 del 1011 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Kyocera Document Solutions Italia S.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-06-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>219.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8E1D1B22C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>91006560303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRASAGHIS -   - TRASAGHIS</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali mese gennaio 2017 -  conto contrattuale n. 31432956 001 - esente Iva ex art. 10 Dpr 633 1972 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
