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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </entePubblicatore>
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      <oggetto>Pagamento imponibile Fattura 2021 4E00400 del 8.1.2021 Cod. UDME0039</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. FVL733 del 23 03 2021 seminario on line TFS del 26 03 2021</oggetto>
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      <oggetto>RINNOVO CANONE LICENZA AXIOS DIAMOND  ANNO 2021 IMONIBILE</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 5772 del 30  11 2021 per intervento sanificazione</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. 245E del 26 04 2021 per attivita Progetto integrazione alunni stranieri  trattativa n. 1616470</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 16 PA del 25 06 2021 acquisto tavolette digitali</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n. FATTPA 97 21 del 15 11 2021 asssitenza sanitaria giornate dello sport 24 28 30 settembre 2021</oggetto>
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      <oggetto>Liquidazione fattura n.EFAT 2021 2049 del 01 06 2021  abbonamento Notizie della Scuola as2020 2021 e Manuale di Amministrazione</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IMPONIBILE</oggetto>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STYLGRAFIX ITALIANA Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1707.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 654 PA del 30 11 2021 acquisto materiale pronto soccorso ex art 31 comma1 dDL 41 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11301290968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICALFAST SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>651.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>651.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE PER MANUTENZIONE SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TINET  srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>TINET  srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>0200-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 219 2021 PA B del 01 10 2021 materiale pubblicitario   per Progetto PON 10.2.2A FSEPON FR 2021 9</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRRNT68P20F839E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRRNT68P20F839E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>91.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>91.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n.97 del 6 03 2021 acquisto mascherine  FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLUEBAG ITALIA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08050520967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUEBAG ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SCUOLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01661350304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUE SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1843.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1843.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura PA181 del 9 4 2021 webinar formativo ufficio segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 02604 21 del 27 05 2021 abbonamento congiunto anno 2021 riviste Amministrare e Dirigerre la scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. PA 337 del 01 12 2021 licenza Axios Silver per I.C. e Axios contabilita anno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PRYSMA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01252320930</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRYSMA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>775.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ampliamento connettività segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02517580920</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WIND TRE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>23.15</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. V3 31710 del 7 12 2021  progetto archeologia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>197.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO  PER LE SCUOLE IMPONIBILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02896450307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02896450307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 134 FE del 11 05 2021 acquisto mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRVCN61T29C129N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DI LAURO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 683 del 21 04 2021 materiale Prove Invalsi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07181160016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALPIMEDIA COMMUNICATION snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione quota parte imponibile fattura n. 31 del 19 10 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSLGU64H13C141A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANGIAFUOCO DI CORSINI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSLGU64H13C141A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANGIAFUOCO DI CORSINI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FVL908 DEL 20 04 2021 corso on line   20 04 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 21000286RJ del 30 09 2021 acquisto lavasciuga scula primaria di Terzo di Aquileia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. WI000414 DEL 10 12 2020 LIBRI IN COMODATO  A.A. 2020 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14423.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>14423.14</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 132 del 31 08 2021  acquisto dispositvi di protezione  emmergenza Covid19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GLOBAL srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03950700363</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2712.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2712.87</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 318 B del 07 05 2021 acquisto dispositivi per la didattica digitale  integrata</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>564.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>564.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 46 04 del 29 06 2021 acquisto materiale  di pulizia per i plessi scolastici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02896450307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02896450307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN STORE SRL CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4359.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4359.08</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. F04 2021 32 del 15 02 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TINET  srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02325370266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TINET  srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. WI0000085 del  07 09 2021 acquisto libri in comodato a.s. 2021 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503411203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP ALLEANZA 3.0 Soc. Cooperativa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14817.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14817.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB23212A4F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 834 00 DEL 21 06 2021  ACQUISTO STUMENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLA DDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01962160493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPRINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01962160493</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPRINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>656.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>656.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale scuole infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>570.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 2021VD000963 DEL  30 11 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1703.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1703.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD1302B236</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento imponivbile fattura n. 1PA del 5.2.2021 acquisto dispositivi per Didattica Digitale Integrata n.137 del 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01700880303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNTHESIS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01700880303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNTHESIS SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7701.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7701.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD132DCB6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 216419152 del 21 09 2021 rif. Oda n. 6320750 acquisto fotocopiatore </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00748490158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RICOH ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3 del 8 10 2021 Piano scuola estate 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00378220313</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI GRADO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00378220313</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGA NAVALE ITALIANA SEZ. DI GRADO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 7 P 2021 del 25 10 2021  ODA n.  638329 acquisto smart tv</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[VIEMME OFFICE di Molinaro Ezio & S.a.s]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2910.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE22B72A11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 4  del 28 05 2021 prestazione parziale  progetto "Ragazzi all'Opera" alunni scuola primaria G. Garibaldi as 2019 2020 interrotto a causa Covid 19</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>90123970320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA LIRICA SANTA CROCE DI TRIESTE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90123970320</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCADEMIA LIRICA SANTA CROCE DI TRIESTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>122.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE2321C956</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 681 del 05 07 2021 acquisto materiale di pulizia per i plessi</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02726950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIACLEAN SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02726950302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADRIACLEAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6666.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6666.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE82FE6B58</cig>
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        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO  4 CAVI DA DP A DVI PER SEGRETERIA IMPONIBILE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01700880303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNTHESIS SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01700880303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SYNTHESIS SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>49.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEA32FAAC0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 220 2021 PA B del 01 10 2021 materiale pubblicitario   per Progetto PON 10.1.1A FSEPON FR 2021 7</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRRNT68P20F839E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRRNT68P20F839E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>79.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF03106DB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FVL670 del 23/03/2021 per corso del 23 03 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEARNING UP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8319B68E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90020590304</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "DON LORENZO MILANI" DI AQUILEIA </denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione imponibile fattura n. 391 del 21 05 2021 acquisto banco ergonomico per ipovedenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRISMA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>472.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione>
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</legge190:pubblicazione>
