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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</entePubblicatore>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>Canone primo trimestre CONVENZIONE DI CASSA MPS+commissioni</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
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      <oggetto>Convenzione "Aracon"  percorsi supporto relazioni in classe</oggetto>
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      <oggetto>IMPONIBILE EDUGAMMA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA n.00124PA del 31/03/2021</oggetto>
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      <oggetto>IMPONIBILE DISPOSITIVI PURIFICAZIONE VENTILAZIONE DYSON C2 SRLFattura n.6368 del 15/06/2021</oggetto>
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      <oggetto>Rinnovo piattaforma gotomeeting - imponibile</oggetto>
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      <oggetto>IMPONIBILE ANTIVIRUS UFFICI Fattura n.55/1 del 18/05/2021</oggetto>
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      <oggetto>IMPONIBILE Acquisto device Risorse ex art. 31, co.1,D.L. 41/2021 (c.d. Decreto sostegni) Basilio Foti  Fattura n.68/PA del 17/06/2021</oggetto>
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      <oggetto>IMPONIBILE TINTEGGIATURA AULA AZIONE7 Fattura n.19/001 del 22/03/2021</oggetto>
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      <oggetto>Nuova Base progetto "Le Panarie" Fondazione Friuli a.s. 2020/21Pagamento Fattura n.41/E del 21/06/2021</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>IMPONIBILE PRODOTTI PULIZIA EX ART 31,CO.1, D.L.22.03.2021,N.41Fattura n.2021/606/00 del 13/05/2021</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1542.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
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      <oggetto>TOPPO WASSERMANN SUSSIDI MONTESSORI CRAFTABILE Fattura n.17 del 10/03/2021</oggetto>
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      <oggetto>LICENZE IPAD+ASSISTENZA SISTEMISTICA 10 ORE REKORDATA Fattura n.00242/2021/V31/5 del 17/03/2021</oggetto>
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      <oggetto>TOPPO WASSERMANN SUSSIDI DIDATTICI CREATIVAMENTEPagamento Fattura n.353 del 23/02/2021</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE CANCELLERIA INFANZIA 2 Fattura n.514/00000 del 31/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE UDINE SRL UNINOMINALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02407840301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FCE UDINE SRL UNINOMINALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>343.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>343.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento NOTIZIE DELLA SCUOLA anni 2020/2021 - 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Tecnodid Editrice</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Tecnodid Editrice</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>#AZIONE7 PRODOTTI INFORMATICI REKORDATA 1/2 Fattura n.00200/2021/V31/5 del 26/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE ACQUISTO FFP2 RISORSE EX ART.31,CO.1, D.L. 22.03.2021 N. 41 Fattura n.106/PA del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Munus International srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03376260547</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Munus International srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002248/PA del 05/10/2021 Hosting sito web istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di primo soccorso - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SECURLAB SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06815091001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SECURLAB SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>714.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>704.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ARGO SOFTWARE Pagamento Fattura n.1041/PA del 04/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>924.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>924.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese di materiale facile consuno uffici</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>TROST SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01348470301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROST SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3633BEBC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto cavetterie PC - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EUROJAPAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602170308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROJAPAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>86.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANCELLERIA ODORICO Fattura n.5/F del 30/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01886240934</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANCELLERIA ODORICO SRLS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2107.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2107.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.08 del 24/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94101100306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94101100306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIRCOLO MEDIATORI CULTURALI LINGUISTICI ACLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TOPPO WASSERMANN SUPPORTI TECNOLOGICI MEDIADIRECT SRL Fattura n.41629 del 16/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>311.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>311.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z463176184</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE FORNITURA CARTA ISTITUTO  Fattura n.2021VD000304 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4833AC1AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carrelli ricarica, pc e altri dispositivi digitali - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16229.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16229.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4C3235E0A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza psicologica in continuità con supporto già attivato in precedenza Nerina Fabbro Risorse ex. art 31\,co.1.,D.L.41/2021 (c.d. Decreto Sostegni) Fattura n.2/PA-2021 del 23/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03005820307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nerina Fabbro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03005820307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Nerina Fabbro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z51323673b</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA su sentenza da Docendo Accademy/Learning Up Fattura n.FVL1216 del 22/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>695.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5430EA4EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>#AZIONE7 SUSSIDI DIDATTICI MEDIADIRECT SRLFattura n.41616 del 16/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z56333B479</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stazione metereologica con accessori  - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03091631204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METEO SYSTEM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03091631204</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METEO SYSTEM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1669.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1669.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5833818A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1969/02 del 22/10/2021 Servizio smaltimento ecobox - IMPONIBILE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L E GREATTI L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02100990304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UDINESE SERVIZI E FORNITURE SNC DI DEL GIUDICE L E GREATTI L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A32E6A8B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.158/PA del 17/09/2021 - Fornitura libretti personali alunni secondarie a.s. 2021_22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00962530309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARTI GRAFICHE FULVIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>535.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A333CC1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002093/PA del 05/10/2021 Adeguamento accessibilità sito web istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E33964AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Software di backup server uffici - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02463020301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALOGICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02463020301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALOGICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F3172886</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE BILANCIA DIDATTICA ED ACCESSORI DOTAZIONE LABORATORIO SCIENZE PROGETTO STEAM FONDAZIONE FRIULIFattura n.135/PA del 27/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05099780156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLAVER S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05099780156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLAVER S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1832.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1832.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z622F9D000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TOPPO WASSERMANN STRUMENTI TECNOLOGICI INFORMATICI 2/2 Fattura n.00243/2021/V31/5 del 17/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05185750014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REKORDATA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3023.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3023.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6232D187A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.45900 del 29/09/2021 Leggio ipovisione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z66310D3BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE FIRMA DIGITALE DSGA Fattura n.0000001635/PA del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z673207B2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILEINSTALLAZIONE DA REMOTO SOFTWARE WIN SU 1 PC EDUGAMMA Pagamento Fattura n.00183PA del 17/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>z6d324cbd3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2209 del 01/09/2021 - Aggiornamento software orario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09298161002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZONABIT SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D33F208C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canvass intervento manutenzione lavapavimenti scuola primaria Friz - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D33F390F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canvass intervento manutenzione lavapavimenti scuola secondaria Marconi - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z6E2BEC65E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/21 FE - PA del 20/10/2021 Servizio Rspp - 1° annualità</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01651050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Europrogetti srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GJKFJL87B45Z100C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gjika Fabjola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651050302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Europrogetti srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1844.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1844.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z723047131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE SERVIZI POSTALI GENNAIO Fattura n.1021071926 del 30/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.94</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z762F9D07D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUSSIDI DIDATTICI LEGATO TOPPO WASSERMANN ERIKSON Fattura n.0/2282 del 16/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7A2FE1DA7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EDUGAMMA Fattura n.00032PA del 27/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>905.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>905.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7A33ECCCA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di pulizia e sanificazione plessi - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627080169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGRIS GROUP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7874.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D31727C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE DOTAZIONI LABORATORIO DI SCIENZE PROGETTO STEAM FONDAZIONE FRIULIFattura n.2/95 del 25/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2387.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2387.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8333E87A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale di cancelleria plessi - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1838.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1650.23</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8B33ECD73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>guanti usa e getta per plessi istituto - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C2BBAF5F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MEDICO COMPETENTE Pagamento VISITA Fattura n.FATTPA 17_20 del 17/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01667980302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERICO PIGNATELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01667980302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERICO PIGNATELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9230B997D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>#AZIONE7 STRUMENTI TECNOLOGICI TECNO Fattura n.2/85 del 12/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS di Martin E. e D'Innocente D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS di Martin E. e D'Innocente D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9332616AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto libri in comodato a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01960430302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA MODERNA SRL DI BALLADINO A. E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01960430302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA MODERNA SRL DI BALLADINO A. E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13307.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13307.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z972F9CF94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEGATO TOPPO WASSERMANN LIM E SMART TV Fattura n.2/366 del 22/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS di Martin E. e D'Innocente D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00367340932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO 3 SAS di Martin E. e D'Innocente D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15322.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15322.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVAZIONE PAGONUVOLA MADISOFT Fattura n.0000000266/PA del 06/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000002247/PA del 05/10/2021 Registro elettronico istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PACCHETTO BERGANTINIFattura n.20214E05785 del 12/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TOPPO WASSERMANN ABBONAMENTO ANNUALE CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO ONLUSFattura n.493/001 del 26/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO A SERNAGIOTTO ONLUS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00865150254</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO A SERNAGIOTTO ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE  FORNITURA CAVI SCUOLA FRIZFattura n.39/1 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02463020301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALOGICA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02463020301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALOGICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>49.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita di istruzione a  Miramare  08/10/2021 classe 3A FRIZ imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00500670310</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.V.G. SPA - SAF</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00500670310</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI F.V.G. SPA - SAF</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>468.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>468.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE317283F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE DOTAZIONI LABORATORIO SCIENZE PROGETTO STEAM FONDAZIONI FRIULI Fattura n.042 del 25/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Elitalia srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06384910151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elitalia srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1793.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1793.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF32CE899</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5511/PA del 24/08/2021 - Pacchetto  n. 12 contatti assistenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF332CB94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto fototrappole, nidi e mangiatoie per piccoli animali - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCUBLA ACQUACOLTURA ENGINEERING ECOLOGIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUBLA ACQUACOLTURA ENGINEERING ECOLOGIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2126.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TOPPO WASSERMANN STRUMENTI INFORMATICI C2GROUP SRL (NOTEBOOK)Fattura n.2376 del 23/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3461.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3461.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB130C8550</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE IMPLEMENTAZIONE CONNETTIVITA' DECRETO RISTORI ART.21  Fattura n.24/1 del 31/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02463020301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALOGICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02463020301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALOGICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7508.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7508.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB430EA54D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO EUROJAPAN Fattura n.6 PA del 17/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01602170308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROJAPAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01602170308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROJAPAN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>256.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>256.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD3093099</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TOPPO WASSERMANN APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE MAD Fattura n.2/32 del 24/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02706260169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.A.D. APPAREC.SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>346.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>346.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBD317A4E3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILESTAMPANTE 3D PROGETTO STEAM FONDAZIONE FRIULI  Fattura n.196 del 07/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01608490197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vash Labs snc di Aiolfi A e Murgo R E</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01608490197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vash Labs snc di Aiolfi A e Murgo R E</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2180.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FS/362 del 31/08/2021 - Fornitura bollini adesivi pavimenti aule</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02369570987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIFRAN SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE INSTALLAZIONE DA REMOTO SOFTWARE WIN SU N.2 PC EDUGAMM Fattura n.00191PA del 21/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto carta per funzionamento generale istituto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1284.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1284.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione "hattivalab" Corso intensivo metodo di studio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Hattivalab Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02412240307</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Hattivalab Società Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>4300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento  mascherine FFP2 Fattura n.44 del 18/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LGM di Laura Mancini</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08283071002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LGM di Laura Mancini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PICCOLA FORNITURA CANCELLERIA Fattura n.2020VD000821 del 17/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492100274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELIZZON LUIGI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE LAVAPAVIMENTI PER PULIZIA AMBIENTI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA Risorse ex art. 31,co.1,D.L.41/2021 (c.d.Decreto Sostegni) Fattura n.21000174 - RJ del 21/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRNMSM71B11G284I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN STORE di Massimiliano Maring</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03740310275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALTEC GROUP SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-9344 del 13/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>880.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE3184F8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE DEVICE POTENZIAMENTO ATTIVITA'INCLUSIONE RISORSEex art.31,co.1  D.L. 22.03.2021 n 41Fattura n.4931 del 30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5434.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5434.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE032DA359</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20214E22203 del 27/08/2021  - Safety school abb.to 12 mesi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE232D3DEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21000244 - RJ del 31/08/2021 - Manutenzione lavapavimenti Friz</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00775070303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANVASS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>217.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>217.25</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE5309BAD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE ARREDI AZIONE Fattura n.42/PA del 23/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02679140646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02679140646</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1881.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1881.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE8339DC38</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Paraspruzzi poer lavapavimenti - Infanzia Forte - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03740310275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALTEC GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03740310275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOVALTEC GROUP SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>49.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEE33CAE7B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consultorio familiare “Friuli”</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Consultorio familiare Friuli Onlus</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80021000304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consultorio familiare Friuli Onlus</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF033B9C7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto toner - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00289610271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Berti &amp; Biancotto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00289610271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Berti &amp; Biancotto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>222.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF3301CB29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGONUVOLA AMMISTRAZIONE DIGITALE MADISOFT Fattura n.0000000921/PA del 13/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF73111A31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPONIBILE BATTERIE AZIONE7 Fattura n.PA2 del 24/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01410450306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINI ELISO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI MINI FERRUCCIO &amp;C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01410450306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MINI ELISO SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI MINI FERRUCCIO &amp;C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA30B6038</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>#AZIONE7 PRODOTTI ROBOTICA/DIDATTICA MEDIADIRECT SR Fattura n.41599 del 16/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8292.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8292.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z242B850F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese postali mese di Gennaio 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>556.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>97.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2820F32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010602842 del 18/03/2020 Noleggio Multifunzioni Mazzini Girardini Fortebis Gabelli  3^ rata</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2356.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-04-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>471.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7310162883</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1010570904 del 27/09/2019 - Noleggio Multifunzione Forte Gabelli Girardini Mazzini - Rata 001</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1885.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>942.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z102A6FFC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione Integrativa personale scolastico e alunni a.s. 2019/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04124720964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chubb European Group SE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10362.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10362.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z462276C35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento imponibile  Fattura n.7718014554 del 27/07/2018 noleggio fotocopiatori plessi: Marconi; Friz; Carducci;</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6679.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1878.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z602276D55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.7718016450 del 31/08/2018 -  Canone Sharp scuole Forte  - Bellavitis</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09275090158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2969.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>848.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB3260C0CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94134550303</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO VI DI UDINE -   - UDINE</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contratto assistenza informatica prot. n.10590-6-2 del 28/12/2018  - imponibile</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02168800304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK! IDEA SNC DI BRAGALINI TATIANA E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02168800304</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLICK! IDEA SNC DI BRAGALINI TATIANA E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
