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    <titolo>Pubblicazione legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione legge 190 del 2012  - avcp 2022</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2024-01-17</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-17</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000004175/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 SITO WEB 1.4.1 - PA2026 - NUVOLA MADISOFT</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/13 del 25/01/2023 Fornitura del 25/01/2023 ACQUISTO LICENZE D'USO - PROGETTO PNRR 1.2 CLOUD - EDUGAMMA SRL</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.40134 del 18/01/2023 Fornitura del 18/01/2023 ACQUISTO PROGETTO PNSD-STEM - CAMPUSTORE SRL</oggetto>
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      <oggetto>PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS - ACQUISTO ARREDI - IVA - MOBILFERRO SRL</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.000146/PA del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 ACQUISTI DISPOSITIVI DIGITALI PER PNRR NEXT GENERATION CLASSROOMS - O.C.R. INFORMATICA SRL</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>129222.37</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.23E00064 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 USCITA DIDATTICA LA BIENNALE 21/11/2023 - SISTEMI TERRITORIALI</oggetto>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.FP23000336 del 11/11/2023 Fornitura del 11/11/2023 ABBONAMENTO A RIVISTA SCUOLA E DIDATTICA - LA SCUOLA SEI</oggetto>
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          <ragioneSociale>La Scuola S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33.56</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.24/E del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 USCITA DIDATTICA SARMEDE 08/02/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FONDAZIONE MOSTRA INTER. D'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA S. ZAVREL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03475200261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MOSTRA INTER. D'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA S. ZAVREL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.6/PA del 28/01/2023 Fornitura del 28/01/2023 - ACQUISTO LIBRI FINANZIATO DAL COMUNE DI VIGONOVO - LIBRERIA ZARBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>327.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>327.13</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.202/00 del 21/02/2023 Fornitura del 21/02/2023 TARGHE PON - FLAMINIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>171.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>171.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z113A622F3</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.38/2023 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 SMALTIMENTO BENI OBSOLETI - AD BORELLA ALESSANDRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AB DI BORELLA ALESSANDRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03298230271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AB DI BORELLA ALESSANDRO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1238F45D2</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.87/5 del 28/08/2023 Fornitura del 28/08/2023 USCITA DIDATTICA A.S.2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00766110241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE NUOVI ORIZZONTI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.2571 del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - BIANCHI DETERGENTI</oggetto>
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          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BIANCHI INGROSSO SRL</ragioneSociale>
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      <cig>Z17386C396</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.65E del 21/06/2023 Fornitura del 21/06/2023 PROGETTO LA RUOTA - RUOTA ACADEMY</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05190520287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Ruota Gymnastic Academy A.S.D.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05190520287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>La Ruota Gymnastic Academy A.S.D.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z173B4729E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4 del 14/06/2023 Fornitura del 14/06/2023 CONCORSO MARCO COMPAGNO - I FIORI DI ROSSELLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03600830271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI ROSSELLA DI DAL PRA' ROSSELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03600830271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FIORI DI ROSSELLA DI DAL PRA' ROSSELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z183D4B560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA100/23 del 04/12/2023 Fornitura del 04/12/2023 LICENZE D'USO GOOGLE - UGO LOPEZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06403550723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06403550723</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UGO LOPEZ</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1939E725D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12300602680000000178 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 ACQUISTO MATERIALE DI EDUCAZIONE FISICA PRIMARIA MARCONI FOSSò - DECATHLON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>152.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>152.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1A3C33918</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2023/1557 del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023 ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - TECNODID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C3765F8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32/PA del 24/02/2023 Fornitura del 24/02/2023 RSPP A.S.2022/23 1°SEMESTRE - ESSE TI ESSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1331.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1331.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1E38E090D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.77/PA del 18/05/2023 Fornitura del 18/05/2023 USCITA DIDATTICA COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01117590263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117590263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>532.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>532.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z22396C307</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/90 del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 USCITA DIDATTICA SARMEDE  08/02/2023 - RIGATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RIGATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RIGATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23550.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23550.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2338D1E7A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.159 PA del 31/12/2022 Fornitura del 31/12/2022 ACQUISTO MATERIALE SICUREZZA - FOREVER SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04320710017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04320710017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOREVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>744.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>744.53</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233C201C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.67/FE del 04/08/2023 Fornitura del 04/08/2023 - FPC INFORMATICA MANUTENZIONE PC NOTEBOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>637.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>637.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z233D2B78E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.AB-FT-230004483 del 30/11/2023 Fornitura del 30/11/2023 ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI - DIRECT CHANNEL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08696660151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIRECT CHANNEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A39F9C1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EFAT/2023/0334 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023  RIVISTE SCOLASTICHE - TECNODID</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3A4BCF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.D/11 del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 USCITA DIDATTICA ALLA VACCHERIA - SOCIETà AGRICOLA LONGHIN MARA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02976930277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'AGRICOLA LONGHIN MARA E SONIA S.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02976930277</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'AGRICOLA LONGHIN MARA E SONIA S.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3C4B4ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.076/000023259 del 08/11/2023 Fornitura del 08/11/2023 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO AULA NATURA TOMBELLE - OBI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA Srl a socio unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00508260973</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBI ITALIA Srl a socio unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1793.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1793.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3C92354</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/1039 del 29/09/2023 Fornitura del 29/09/2023 VISITE MEDICHE PERSONALE AMMINISTRATIVO - SALUTE E LAVORO SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298010297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUTE &amp; LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01298010297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUTE &amp; LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A3D29FF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1I-393 del 22/11/2023 Fornitura del 22/11/2023 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO DI PITTURA - A.B. SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04191710286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04191710286</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.B. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C3C280B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.243/PA del 26/09/2023 Fornitura del 26/09/2023 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E DI PULIZIA A.S.2023/24 STUDIOSAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3331.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3331.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C3DI9CAA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.200044/23 del 07/11/2023 Fornitura del 07/11/2023 ACQUISTO RIVISTE " GULLIVER" PER PROGETTO LETTURA  - NUOVA GULLIVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729550697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01729550697</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F39A36FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.36 del 10/02/2023 Fornitura del 10/02/2023 ACCONTO PER USCITA DIDATTICA ALLE GROTTE DI OLIERO E RAFTING IN DATA 25 E 29 MAGGIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02331770244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVAN TEAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02331770244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IVAN TEAM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2327.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2327.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3239B8FF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EAC-138 del 20/03/2023 Fornitura del 20/03/2023 USCITA DIDATTICA ORTO BOTANICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>628.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>628.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z333AE9C16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-14488 del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 ACQUISTO CANCELLERIA PER STUDENTE - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.38</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z373D09FBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/2023/PA del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 SPETTACOLO TEATRALE PLESSO VIGONOVO MEDIE 09/11/2023 - ASSOCIAZIONE FANTAGHIRO'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01072080284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FANTAGHIRO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01072080284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FANTAGHIRO'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383C8573E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00022/64 del 06/10/2023 Fornitura del 06/10/2023 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO AULA NATURA FINANZIATO DA ULSS 3 - MAXI ZOO SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03503300232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXI ZOO ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03503300232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAXI ZOO ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3991AF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12/PA del 13/02/2023 Fornitura del 13/02/2023 ACQUISTO LIBRI PON 33956 SOTTOAZIONE 10.2.2A</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044950273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044950273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>770.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B3CCDFF2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2061 /PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 ACQUISTO DI REGISTRI E ETICHETTE PER INVENTARIO - GRUPPO LEARDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C390F4C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.55/FE del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 SPETTACOLO TEATRALE PLESSO DI SANDON - FEBO TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05088600282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Febo Teatro</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05088600282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Febo Teatro</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E390858C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2/2023/PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 SPETTACOLO TEAQTRALE TOMBELLE - ASSOCIAZIONE FANTAGHIRò - FINANZIATO COMUNE DI VIGONOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01072080284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FANTAGHIRO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01072080284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FANTAGHIRO'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1023059327 del 03/03/2023 Fornitura del 03/03/2023 SPESE POSTALI GENNAIO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE GESTIONE CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE GESTIONE CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1384.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1384.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.99 B del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 codice prenotazione M9 11 05 01 - M9 11 05 2 - M9 12 05 1</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04512870272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione M9, Museo del 900</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04512870272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione M9, Museo del 900</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.75/VGP del 26/07/2023 Fornitura del 26/07/2023 - USCITA DIDATTICA LA BIENNALE A.S.2023/24 - GALTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00330320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00330320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.153 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 USCITA DIDATTICA CASA MARINA . COOPERATIVA IDEE VERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888110283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01888110283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1386.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1386.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z443D38F54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LICENZA D'USO SITO WEB NUVOLA MADISOFT E.F.2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.309/B del 23/09/2023 Fornitura del 23/09/2023 USCITA DIDATTICA LA FENICE DEL 05/10 E DEL 19/10 A.S.2023/24</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03627710274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEST-fENICE SEVIZI TEATRALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03627710274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEST-fENICE SEVIZI TEATRALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>752.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z453D52D5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.860 del 20/11/2023 Fornitura del 20/11/2023 ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO PER PROGETTO PITTURA - IDEL LEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884960275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL LEGNO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884960275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEAL LEGNO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z463A08A10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-6342 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA PER PON - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>246.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>246.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z463C78E19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-30528 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023  ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE  - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z493C74B41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.144/VGP del 15/09/2023 Fornitura del 15/09/2023 USCITA DIDATTICA 05 E 29 OTTOBRE - PLESSO GALILEI LA BIENNALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00330320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00330320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>196.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>196.72</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z493CC72F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-30470 del 18/10/2023 Fornitura del 18/10/2023 ACQUISTO TAVOLO DI PING PONG PER STUDENTI - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.20</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z4A38C9DC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11/PA del 17/01/2023 Fornitura del 17/01/2023- PLANIMETRIE EMERGENZA ED EVACUAZIONE PLESSI - ESSETIESSE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A3A93EC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.48/FE del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 ACQUISTO DI LICENZE D'USO SOFTWARE PER CONTROLLO DA BACKUP - FPC INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2775.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.109 /PA del 31/01/2023 Fornitura del 31/01/2023 -  ACQUISTO TARGHE - CASA EDITRICE LEARDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-2380 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 CANCELLERIA PER PON 33956/2021 - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>328.42</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P65/94 del 31/10/2023 Fornitura del 31/10/2023 ACQUISTO TONER PER UFFICI - DISTRIBUZIONE UFFICI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04751100282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Distribuzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04751100282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Distribuzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.51/P del 06/03/2023 Fornitura del 06/03/2023 ACCONTO USCITA DIDATTICA MUSEI DIOCESI DI RAVENNA PER IL 03/04/2023 - DIOCESI DI RAVENNA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00191200393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opera di Religione della Diocesi di Ravenna</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00191200393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Opera di Religione della Diocesi di Ravenna</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>916.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>916.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.54/E del 16/03/2023 Fornitura del 16/03/2023 USCITA DIDATTICA TEATRO VILLA DEI LEONI 01.02.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00345390249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCIONAIA  S.C.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00345390249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PICCIONAIA  S.C.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P230000219 del 14/11/2023 Fornitura del 14/11/2023 ABBONAMENTO A IL GAZZETTINO - CED DIGITAL &amp; SERVIZI S.R.L.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11476541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CED DIGITAL &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11476541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CED DIGITAL &amp; SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>192.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>192.30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/113 del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 SPESE DI TRASPORTO USCITA DIDATTICA DEL 08/02/2023 - DITTA RIGATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RIGATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RIGATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z553CB5AI</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.156 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 ACQUISTO PIANTE PER AULA NATURA - PROGETTO ULSS 3 - ROYAL VIVAI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05016830282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYALVIVAI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05016830282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROYALVIVAI SOCIETA' AGRICOLA A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5638888E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.108 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 - USCITA DIDATTICA CASA MARINA - COOPERATIVA IDEE VERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888110283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01888110283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>433.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>433.33</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z563D2228B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2023420246 del 16/11/2023 Fornitura del 16/11/2023 ACQUISTO RIVISTA "LA VITA SCOLASTICA" - GIUNTI EDITORE SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05492160485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05492160485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIUNTI SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>69.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z573A1EAB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.01049/23 del 01/03/2023 Fornitura del 01/03/2023 RIVISTE SCOLASTICHE - EUROEDIZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5E39C136C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 SPETTACOLI TEATRALI VIGONOVO - FINANZIATI COMUNE DI VIGONOVO - ASS.CULTURALE TEATRO BRESCI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04475430288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04475430288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO BRESCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5F3D26E81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0/2414 del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 ABBONAMENTO A RIVISTA DIDA - ERICKSON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00247.23 del 03/02/2023 Fornitura del 03/02/2023 STRUMENTI MUSICALI FINANZIATO CON IL COMUNE DI VIGONOVO - ESSE MUSIC STORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175550268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00175550268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21-EL/2023 del 02/06/2023 Fornitura del 02/06/2023 NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER SPETTACOLO MUSICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Andrea Benvegnù</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04289290282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Andrea Benvegnù</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1282.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1282.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.XML/1/2023 del 01/02/2023 Fornitura del 01/02/2023 LETTORATO FRANCESE A.S.2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ESTELLE EVERRARD</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05436630288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTELLE EVERRARD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z623CETE69</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000053485 del 19/10/2023 Fornitura del 19/10/2023 GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO 2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03628350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università Bocconi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03628350153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università Bocconi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.131/PA del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - STUDIOSAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>STUDIOSAN SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1199.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1199.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.48 del 04/05/2023 Fornitura del 04/05/2023 USCITA DIDATTICA IL CATAJO - CATAJO SERVIZI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CATAJO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04957700281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATAJO SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1003.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1003.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/97 del 07/06/2023 Fornitura del 07/06/2023 USCITA DIDATTICA CRESPANO DEL GRAPPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04485570263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giuseppe Toniolo Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04485570263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Giuseppe Toniolo Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>786.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>786.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z733B03390</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EAC-789 del 30/06/2023 Fornitura del 30/06/2023 USCITA DIDATTICA A.S.2022/23 - ORTO BOTANICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>984.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>984.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z733D97045</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA SU LICENZA D'USO SOFTWARE ARGO E.F. 2024</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1306.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1071.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z74388804B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA94 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 USCITA DIDATTICA PARCO LEVELET - UNPLI TREVISO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01991210269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01991210269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z743C793A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-28230 del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 ACQUISTO MATERIALE PER RAGAZZI PON 33956 10.1.1A - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z753D52C91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.111/PA del 21/11/2023 Fornitura del 21/11/2023 ACQUISTO LIBRI PER STUDENTI - LIBRERIA ZARBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044950273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044950273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>83.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>83.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C3AF9E04</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2PA del 22/06/2023 Fornitura del 22/06/2023 PROGETTO FRISBEE - ULTISPORTS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05527100282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTISPORTS SSD A RL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05527100282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ULTISPORTS SSD A RL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.155/PA del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023 VALUTAZIONE RISCHI STRESS CORRELATO - ESSE TI ESSE SICUREZZA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04845720285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Esse Ti Esse Sicurezza S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FVED338 del 09/02/2023 Fornitura del 09/02/2023 ACQUISTO LIBRO PASSWEB - LEARNING UP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Learning Up Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>134.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.247/B del 20/05/2023 Fornitura del 20/05/2023 USCITA DIDATTICA TEATRO LA FENICE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03627710274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEST-fENICE SEVIZI TEATRALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03627710274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEST-fENICE SEVIZI TEATRALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>464.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>464.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 28/04/2023 Fornitura del 28/04/2023 USCITA DIDATTICA CASTELLO DI ZUMELLE - HOTEL BENITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00658040258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGO RISTORANTE BENITO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00658040258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGO RISTORANTE BENITO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3955.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3955.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z843CD5F79</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA SARMEDE  22 NOVEMBRE 2023 E 13 DICEMBRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03475200261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MOSTRA INTER. D'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA S. ZAVREL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03475200261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE MOSTRA INTER. D'ILLUSTRAZIONE PER L'INFANZIA S. ZAVREL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>719.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>719.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853911D0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EAC-717 del 28/06/2023 Fornitura del 28/06/2023 USCITA DIDATTICA A.S.2022/23 - ORTO BOTANICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-07-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853C8690E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.199/VGP del 25/09/2023 Fornitura del 25/09/2023 USCITA DIDATTICA LA BIENNALE TOMBELLE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00330320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00330320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8839A6E5B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12300600010000004164 del 26/01/2023 Fornitura del 26/01/2023 PROGETTO ULTIMATE FRISBEE - DECATHLON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11005760159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECATHLON ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>215.23</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A3C78303</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.230497/PA del 16/10/2023 Fornitura del 16/10/2023 ACQUISTO ATTREZZATURE SCIENTIFICHE  - ZETALAB</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zetalab srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Zetalab srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>284.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>284.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z8B3C280D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.268 del 07/09/2023 Fornitura del 07/09/2023 ACQUISTO DI ARMADI PER TOMBELLE E LAVATRICE FOSSO' - FERBUGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319440279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERBUGGIO SNC DI BUGGIO FRANCESCO E RACHELA e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319440279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERBUGGIO SNC DI BUGGIO FRANCESCO E RACHELA e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>909.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8F3C9CDB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.52PA del 13/11/2023 Fornitura del 13/11/2023 ACQUISTI CARTELLINI PER TIMBRATURE PERSONALE ATA - FRANCO E ZOPPELLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04347400287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO&amp;ZOPPELLO S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04347400287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANCO&amp;ZOPPELLO S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z923D21161</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.EAC-1181 del 28/11/2023 Fornitura del 28/11/2023 USCITA DIDATTICA 14 DICEMBRE 2023 - ORTO BOTANICO UNIVERSITà PADOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00742430283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9839C2AE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.44/2023 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 USCITA DIDATTICA ARCELLA MURALE  - SILVIA GRAZIANI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03792660288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Graziani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03792660288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Graziani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-6341 del 22/02/2023 Fornitura del 22/02/2023 MATERIALE DI CANCELLERIA PER PON - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.21/PA del 13/03/2023 Fornitura del 13/03/2023 ACQUISTO LIBRI PER MODULO PON DI FRANCESE - LIBRERIA ZARBO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044950273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA ZARBO S.A.S. DI ZARBO GIUSEPPE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>278.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A3880FFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000000998/PA del 15/01/2023 Fornitura del 15/01/2023 LICENZA D'USO SOFTWARE - MADISOFT NUVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9C399DACB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.180 del 22/03/2023 Fornitura del 22/03/2023 LETTORATO DI INGLESE A.S.2022/23 - PROFUMO MONICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROFUMO MONICA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05151180287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROFUMO MONICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3520.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3520.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F39A3CAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-4186 del 07/02/2023 Fornitura del 07/02/2023 ACQUISTO MATERIA DI EDUCAZIONE FISICA STUDENTI VIGONOVO A.DE GASPERI - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>706.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>706.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA23C85E3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.180/VGP del 20/09/2023 Fornitura del 20/09/2023 USCITA DIDATTICA LA BIENNALE 30 E 31 OTTOBRE - PLESSO SANDON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00330320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00330320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA638C0613</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.148 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 USCITA DIDATTICA CASA MARINA - COOPERATIVA IDEE VERDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01888110283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01888110283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>304.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>304.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA63D39040</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.150 del 27/11/2023 Fornitura del 27/11/2023 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO CERAMICA - FABER SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02638710240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABER S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638710240</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FABER S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>601.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>601.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA8399DF02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.79/E del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 USCITA DIDATTICA IL PLANETARIO DI PADOVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04441230283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANETARIO DI PADOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04441230283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PLANETARIO DI PADOVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA3770D20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/921 del 31/08/2023 Fornitura del 31/08/2023 CONTRATTO MEDICO COMPETENTE A.S.2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298010297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUTE &amp; LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01298010297</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SALUTE &amp; LAVORO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA3A10AFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000051/CO del 14/04/2023 Fornitura del 14/04/2023 CORSO FORMAZIONE BLSD  - CROCE ROSSA ITALIANA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04210150274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Venezia APS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04210150274</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Venezia APS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAA3BA794C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1031 /PA del 28/07/2023 Fornitura del 28/07/2023 - ACQUISTI REGISTRI E LIBRETTI PER ALUNNI A.S.2023/24 - CASA EDITRICE LEARDINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1506.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1506.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC390EEB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.11 del 08/02/2023 Fornitura del 08/02/2023 USCITA DIDATTICA TUTANKHAMON PADOVA 08/03/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06953650485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISCOVERY TIME   SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06953650485</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DISCOVERY TIME   SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC3CCBBBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.307 del 20/10/2023 Fornitura del 20/10/2023 acquisto di armadietti per detergenti - FERBUGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319440279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERBUGGIO SNC DI BUGGIO FRANCESCO E RACHELA e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319440279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERBUGGIO SNC DI BUGGIO FRANCESCO E RACHELA e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.32 del 06/04/2023 Fornitura del 06/04/2023 uscita didattica SAN PELAGIO - AIR MUSEUM SAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00839550282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR MUSEUM S.A.S. DI RICCIARDA AVESANI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00839550282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR MUSEUM S.A.S. DI RICCIARDA AVESANI &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.65/FE del 31/07/2023 Fornitura del 31/07/2023 - FPC INFORMATICA - LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA A.S.2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-08-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-08-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.12 del 16/06/2023 Fornitura del 16/06/2023 PROGETTO AFFETTIVITà  - CHECCHIN ALFIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04020320273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIO CHECCHIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04020320273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIO CHECCHIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>787.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB339F9BC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.31/PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA - STUDIOSAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04074290281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIOSAN SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1349.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1349.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB7392A110</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9-A del 03/05/2023 Fornitura del 03/05/2023 USCITA DIDATTICA FATTORIA PAPAVERI E PAPERE - BOTTAZIN RAFFAELLA E FIGLI SOCIETà AGRICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03376570275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZIN RAFFAELA E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03376570275</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTAZZIN RAFFAELA E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB73B6FDA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 11/23 del 06/06/2023 Fornitura del 06/06/2023 USCITA DIDATTICA  - BORGATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SCUOLA  BUS DI BORGATO PAOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393240288</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLA  BUS DI BORGATO PAOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB83B342ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.SP  000076 del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 FORMAZIONE MENTORING - CFI SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01149540385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Formazione Innovazione s.r.l</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01149540385</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Formazione Innovazione s.r.l</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC38E72C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.RA.60 del 09/01/2023 Fornitura del 09/01/2023 SERVIZI DPO ANNO 2023 - ROBYON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robyone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04435720281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Robyone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1720.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZBF3D29FE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-33753 del 15/11/2023 Fornitura del 15/11/2023 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO PITTURA - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23C1D367</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13329 del 30/09/2023 Fornitura del 30/09/2023 ACQUISTO DI VASCHE IN LEGNO PER PROGETTO ULSS 3 AULA NATURA - PIRCHER OBERLAND SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304880214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRCHER OBERLAND SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304880214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRCHER OBERLAND SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1597.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-10-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1597.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC83AD2582</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.663/00 del 15/05/2023 Fornitura del 15/05/2023 ACQUISTO MAGLIE PER SPETTACOLO MUSICALE MODULO PON - FLAMINIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02366860415</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLAMINIA PUBBLICITÀ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA383A1C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000039 del 24/01/2023 Fornitura del 24/01/2023 USCITA DIDATTICA CAP D'AIL - MICHIELOTTO BUS SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02030630285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHIELOTTO SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02030630285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICHIELOTTO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8002.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-01-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8002.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC3916FEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.MF/00/333 del 31/03/2023 Fornitura del 31/03/2023 - CODICE CBILL 9Q903 - CODICE AVVISO 301032309300001316 - CODICE FISCALE ENTE CREDITORE 80012510220  - PAGAMENTI BIGLIETTI DI INGRESSO ALMUSE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00653950220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00653950220</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSEO DELLE SCIENZE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1069.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1069.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000003013/PA del 09/09/2023 Fornitura del 09/09/2023 LICENZA D'USO SOFTWARE - NUVOLA ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-09-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-09-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1590.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD0397434E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.23-26-3 del 05/04/2023 Fornitura del 05/04/2023 ACCONTO PER USCITA DIDATTICA VERONA E LAGO DI GARDA DI MAGGIO 2023 - BROCCADELLO VIAGGI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05152190285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.V. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05152190285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B.V. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3938.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3938.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD138CE281</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/2023 del 12/06/2023 Fornitura del 12/06/2023 PROGETTO MUSICA - GARATO SILVIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04725430278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Garato</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04725430278</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Garato</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2452.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2452.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD13A15163</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.E/321 del 26/04/2023 Fornitura del 26/04/2023 USCITA DIDATTICA CAMPIONATI STUDENTESCHI SPINEA - RIGATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>F.LLI RIGATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276780285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI RIGATO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD13D72AB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPETTACOLO TEATRALE BARABAO "IL GRINCH E ALTRI RACCONTI" - RACCONTI DI NATALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03786100283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03786100283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-01-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD63908651</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/2023/PA del 28/02/2023 Fornitura del 28/02/2023 SPETTACOLO TEATRALE GALTA - ASSOCIAZIONE FANTAGHIRò - FINANZIATO COMUNE DI VIGONOVO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01072080284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FANTAGHIRO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01072080284</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I FANTAGHIRO'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.54</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDB39C12CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.34 del 14/02/2023 Fornitura del 14/02/2023 ACQUISTO SCAFFALATURA PER ARCHIVIO G.GALILEI FOSSò - FERBUGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319440279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERBUGGIO SNC DI BUGGIO FRANCESCO E RACHELA e C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319440279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERBUGGIO SNC DI BUGGIO FRANCESCO E RACHELA e C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>691.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-02-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>691.96</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE338EF9CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4/PA del 14/03/2023 Fornitura del 14/03/2023 USCITA DIDATTICA RAFTING ACCONTO - ONDA SELVAGGIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02749500241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Onda Selvaggia di S. Scaioli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02749500241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Onda Selvaggia di S. Scaioli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1932.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1932.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE43BA8BDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.57/FE del 26/06/2023 Fornitura del 26/06/2023 MATERIALE INFORMATICO FPC INFORMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE53D0A08B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17/PA del 06/12/2023 Fornitura del 06/12/2023 spettacolo teatrale finanziato dal Comune di Vigonovo - I TEATRI SOFFIATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01601480229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRI SOFFIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01601480229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRI SOFFIATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE73B3295B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4719/FVIAC del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023 ACQUISTO LIBRO BERGANTINI PER SEGRETERIA - GRUPPO SPAGGIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC3CE60EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-31597 del 27/10/2023 Fornitura del 27/10/2023 FACILE CONSUMO - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4596.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-11-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4596.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED3B28641</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.54 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 SPETTACOLO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA L.DA VINCI - BARABAO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03786100283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03786100283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.17 del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 USCITA DIDATTICA CASCATE MOLINA 27/04/2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02454560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vivere Molina Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02454560232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Vivere Molina Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>244.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0000001626/PA del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 RINNOVO FIRMA DIGITALE DS NUVOLA - MADISOFT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LICENZA D'USO SOFTWARE ALUNNI E PROTOCOLLO E.F.2024 - MADISOFT NUVOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01818840439</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Madisoft S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1555.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9 del 17/02/2023 Fornitura del 17/02/2023 spettacolo "aspettando il natale" TEATRO BARABAO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03786100283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03786100283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-03-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-03-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.19/PA del 08/05/2023 Fornitura del 08/05/2023 USCITA DIDATTICA LE LINGUE NEL MONDO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>LE LINGUE NEL MONDO ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01058160258</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LE LINGUE NEL MONDO ASSOCIAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZFA3A62CCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.61 del 09/06/2023 Fornitura del 09/06/2023 SPETTACOLO TEATRALE PRIMARIA FOSSò - BARABAO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03786100283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03786100283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE BARABAO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2023-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D38463F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-33334 del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 FACILE CONSUMO - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4593.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>69.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z28393F014</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CROMEBOOK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03536250271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FPC Informatica S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1168.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F370CCC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza psicologica a.s.2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04020320273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIO CHECCHIN</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04020320273</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFIO CHECCHIN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4324.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3858.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z7338FC7E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA SU LICENZA D'USO SOFTWARE ARGO E.F.2023</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1087.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>891.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z883658433</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER TENUTA CONTO DAL II SEMESTRE E.F.2022 - INTESA SAN PAOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00799960158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTESA SAN PAOLO - ISTITUTO CASSIERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA03802406</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-28468 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022 ACQUISTO CANCELLERIA - BORGIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB38F4E1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER MODULI PON 4395/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175550268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00175550268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>834.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBE3641B3C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DPO E.F.2022 - Adeguamento privacy 679/16</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Robyone</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-12-31</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
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      <oggetto>ACCONTO SOGGIORNO LINGUISTICO CAP D'AIL USCITE DIDATTICHE GENNAIO 2023 - A.S.2022/23 - I.C."E.L.CORNER" DI FOSSò (VE)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Centre Méditerranéen D'études Francaises</ragioneSociale>
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          <identificativoFiscaleEstero>78251939100018</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>Centre Méditerranéen D'études Francaises</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>37000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
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      <oggetto>Pagamento Fattura n.37/PA del 13/04/2021 - noleggio fotocopiatori - TURETTA MAURIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TURETTA SNC DI TURETTA DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MAURIZIO TURETTA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TURETTA SNC DI TURETTA DANIELE &amp; C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3687.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000000002086 del 08/11/2021 Fornitura del 08/11/2021 AIG EUROPE ASSICURAZIONE ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE  ITALIA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10479810961</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>23058.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7700.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Pagamento Fattura Assi System n.3/PA del 31/03/2015 contratto fotocopiatori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSI SYSTEM SNC</ragioneSociale>
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      <cig>ZD911060A3</cig>
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        <codiceFiscaleProp>90159780270</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO' -  - FOSSO'</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione spese postali mese di giugno 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE GESTIONE CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE GESTIONE CONTI DI CREDITO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5111.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-02-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>83.79</importoSommeLiquidate>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
