Nuvola
"LICEO SCIENTIFICO G.MARCONI" - PSPS020006
ALBO PRETORIO
Decreto di liquidazione Fattura n. 182/74TER/PA2025 del 18/10/2025 per Acquisto biglietti volo, navetta e treno – rientro da Alicante - progetto Erasmus + Call 2024-1-IT02-KA121-SCH-000218629
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Data pubblicazione
14/11/2025
Data archiviazione
29/11/2025
Titolario
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili
Ufficio responsabile
Nessun ufficio responsabile specificato
Utente responsabile
Nessun utente responsabile specificato
Allegati
1-Determina di liquidazione Granviaggi 182.pdf
ATTENZIONE