Nuvola
"LICEO SCIENTIFICO G.MARCONI" - PSPS020006
ALBO PRETORIO
Determina di liquidazione fattura n. 79/PA2025 del 06/11/2025 per acquisto voli Carlow docenti accompagnatori SERVIZI PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000129810 e ERASMUS + PNRR_2024-1- IT02-KA121-SCH-000218629 -
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Data pubblicazione
27/11/2025
Data archiviazione
12/12/2025
Titolario
VI.3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili
Ufficio responsabile
Nessun ufficio responsabile specificato
Utente responsabile
Nessun utente responsabile specificato
Allegati
Determina di liquidazione Granviaggi PNRR 23-24.pdf
ATTENZIONE