56 Risultati,
Pagina
di 1
Mostra
Elementi per pagina
Azioni Data pubblicazione Oggetto Spesa prevista Numero Contenuto
14-05-2026 Decisione a contrarre prot. 3991/2026 per l'acquisto di n. 1 batteria ed elettrodi per il defibrillatore Tecnoheart Plus 358,68 € 15 Decisione a contrarre per l'acquisto di n. 1 batteria ed elettrodi per il defibrillatore Tecnoheart Plus
13-05-2026 Decisione a contrarre prot. 3946/2026per acquisto materiale sanitario per progetto PN/FSE + / FESR “ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-353” – Piano Estate 2 288,65 € 14 Decisione a contrarre per acquisto materiale sanitario per progetto PN/FSE + / FESR “ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-353” – Piano Estate 2- Titolo LA SCUOLA IN VACANZA 2
01-04-2026 Determina prot. 2646/2026per l'acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La mia scuola mi fa grande - AGENDA SUD 67,10 € 12 Acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La mia scuola mi fa grande - AGENDA SUD
01-04-2026 Determina prot. 2644/2026 per l'acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La scuola in vacanza 2 67,10 € 10 Acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto La scuola in vacanza 2
01-04-2026 Determina prot. 2645/2026 per l'acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto LA MIA BUSSOLA- Orientamento 67,10 € 11 Acquisto di una targa pubblicitaria per il progetto LA MIA BUSSOLA- Orientamento
18-03-2026 Decisione a contrarre prot. 2228/2026 per l'acquisto del servizio di noleggio autobus con conducente 4.700,00 € 9 Servizio di noleggio autobus con conducente
13-03-2026 Decisione a contrarre prot. 2085/2026 per l'acquisto di materiale didattico per progetto PN/FSE + “ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-135” – Titolo La mia scuola mi fa grande 308,01 € 8 Acquisto di materiale didattico per progetto PN/FSE + “ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-135” – Titolo La mia scuola mi fa grande
12-03-2026 Decisione a contrarre prot. 2041/2026 per l'acquisto del corso di formazione BLSD per il personale 976,00 € 7 Acquisto del corso di formazione BLSD per il personale
09-03-2026 Decisione a contrarre prot.1955/2026 per l'acquisto del servizio di visita guidata presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria per il giorno 15/05/26 330,00 € 6 Servizio di visita guidata presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria per il giorno 15/05/26
25-02-2026 Decisione a contrarre prot. 1568/2026 per l'acquisto del servizio di assistenza informatica e migrazione inventario 1.342,00 € 5 Acquisto del servizio di assistenza informatica e migrazione inventario
25-02-2026 Decisione a contrarre prot. 1552/2026 per l'acquisto del servizio di assistenza e noleggio fotocopiatori 2026 2.500,00 € 4 Servizio di Assistenza e noleggio Fotocopiatori 2026
23-02-2026 Decisione a contrarre prot. 1462/2026 per l'acquisto di Corsi di formazione per il personale 2.800,00 € 3 Acquisto di Corsi di formazione per il personale
19-02-2026 Decisione a contrarre prot. 1397/2026 per l'acquisto di materiale di pulizia 1.673,44 € 1 Acquisto di materiale di pulizia
19-02-2026 Decisione a contrarre prot.1399/2026 per l'acquisto di n. 1 batteria e di n. 2 verifiche funzionali con analizzatore per i defibrillatori 366,00 € 2 Acquisto di n. 1 batteria e di n. 2 verifiche funzionali con analizzatore per i defibrillatori
29-12-2025 Determina prot. 10546/25 per l'acquisto del programma Axios magazzino-utilità per l'anno 2026 400,00 € 27 Programma Axios magazzino anno 2026
10-12-2025 Determina prot. 10144/25 per il rinnovo del servizio di rete Internet anno 2026 1.500,00 € 26 Servizio di rete Internet dell'istituto
10-12-2025 Determina prot. 10143/25 per il rinnovo del servizio di rete telefonica anno 2026 1.500,00 € 25 Servizio di rete telefonica
09-12-2025 Determina prot. 10101/25 per il rinnovo per l'anno 2026 del servizio Nuvola Sito web e del programma Amministrazione Digitale 1.775,00 € 23 Nuvola Sito web e Amministrazione Digitale
09-12-2025 Determina prot. 10117/25 per l’acquisto dei servizi postali 2026 500,00 € 24 Servizi postali di raccolta e recapito
09-12-2025 Determina prot. 10084/25 per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e didattico per corsi progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” 505,34 € 22 Acquisto materiale igienico sanitario e didattico per corsi progetto Piano Estate “La scuola in vacanza”
11-11-2025 Determina prot. 9080/25 per l'acquisto di materiale di pulizia 1.373,07 € 21 Materiale di pulizia
28-10-2025 Determina prot. 8555/25 per l'acquisto di materiale pubblicitario per il progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” 95,58 € 20 Materiale pubblicitario per la realizzazione del progetto Piano Estate “La scuola in vacanza”
01-10-2025 Determina prot. 7618/25 per l'acquisto dei software Rikos Web e IDRWEB 242,66 € 19 Software Rikos Web e IDRWEB
18-09-2025 Determina prot. 7090/25 per l'acquisto di materiale di pulizia 1.518,73 € 18 Materiale di pulizia
03-09-2025 Determina affidamento prot. 6469/25 per la Copertura Assicurativa per il triennio 2025-2028 per i Rischi R.C. terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza 9.000,00 € 17 Copertura Assicurativa per il triennio 2025-2028 per i Rischi R.C. terzi e prestatori di lavoro, infortuni, tutela legale e assistenza
24-07-2025 Determina prot.5887/25 per l'acquisto di materiale d'arte per DM 19 1.111,95 € Materiale d'arte per D.M. 19
23-07-2025 Determina prot.5879/25 per l'acquisto di una targa per la sede di Diamante 305,00 € 16 Targa per la sede di Diamante
21-07-2025 Determina prot.5831/25 per il rinnovo di Nuvola Madisoft per l'a.s. 2025-2026 AREA ALUNNI, RE, AREA PERSONALE COMPLETA, RILEVAZIONE PRESENZE, ASSISTENZA 3.025,60 € Rinnovo di Nuvola Madisoft per l'a.s. 2025-2026 AREA ALUNNI, RE, AREA PERSONALE COMPLETA, RILEVAZIONE PRESENZE, ASSISTENZA
10-07-2025 Determina prot. 5698/25 per l'acquisto di materiale didattico PN 21-27 "La scuola in vacanza" 1.324,36 € Materiale didattico per PN 21-27 "La scuola in vacanza"
19-06-2025 Determina prot.5320/25 per l’affidamento di lavori sulla rete presso la sede centrale dell’Istituto 3.778,02 € Lavori di potenziamento sulla rete internet presso la sede centrale dell’Istituto
19-06-2025 Determina prot.5306/25 per l'acquisto di corsi di formazione sulla sicurezza DIRIGENTE SCOLASTICO 150,00 € Corsi di formazione sulla sicurezza DIRIGENTE SCOLASTICO
05-06-2025 Determina prot. 4918/25 Corso di formazione - aggiornamento RLS 60,00 € 15 Corso di formazione - aggiornamento RLS
29-05-2025 Determina prot. 4698/25 per l'acquisto di materiale didattico, sportivo e musicale per le attività previste nel progetto Piano Estate “La scuola in vacanza” 4.288,30 € Materiale didattico, sportivo e musicale per le attività previste nel progetto Piano Estate “La scuola in vacanza”
28-05-2025 Determina prot. 4603/25 per l'acquisto di materiale tecnico scientifico per la realizzazione del Progetto di Scienze nell'ambito del DM 19/2024 272,06 € Materiale tecnico scientifico per la realizzazione del Progetto di Scienze nell'ambito del DM 19/2024
10-04-2025 Determina prot. 3358/25 per noleggio Autobus per uscite didattiche a Paola-Pompei-Simbario 2.930,00 € Noleggio Autobus per uscite didattiche a Paola-Pompei-Simbario
09-04-2025 Determina prot. 3318/25 per l'acquisto del servizio di visita guidata a Pompei nei giorni del 22 e del 29 Maggio 1.360,00 € Servizio di visita guidata a Pompei nei giorni del 22 e del 29 Maggio
08-04-2025 Determina prot. 3282/25 per l'acquisto di n. 18 esami TRINITY LIVELLO A2.1 GRADE 3 1.152,00 € Acquisto degli esami TRINITY LIVELLO A2.1 GRADE 3 D.M. 65
28-03-2025 Determina prot. 2924/25 per l'acquisto del servizio bus con conducente per le uscite didattiche presso PAPASIDERO del 01/04/2025 e presso POMPEI il 29/05/2025 2.420,00 € Servizio bus con conducente per le uscite didattiche presso PAPASIDERO del 01/04/2025 e presso POMPEI il 29/05/2025
20-03-2025 Determina prot.2642/25 per l'acquisto di corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori 800,00 € 12 Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori
19-03-2025 Determina prot. 2595/25 per intervento elettrico presso la sede centrale di Diamante 854,00 € 11 Intervento elettrico presso la sede centrale di Diamante
12-03-2025 Determina prot. 2288/25 per noleggio autobus per uscita didattica presso l’Unical del 02/04/2025 450,00 € 10 Noleggio autobus per uscita didattica presso l’Unical del 02/04/2025
10-03-2025 Determina prot. 2174/25 per per interventi di manutenzione sulla rete internet e sulla linea telefonica presso l’istituto Ic Diamante. 240,00 € 8 Interventi di manutenzione sulla rete internet e sulla linea telefonica presso l’istituto Ic Diamante.
10-03-2025 Determina prot. 2175/25 per l'acquisto di materiale igienico sanitario 732,00 € 9 Materiale igienico sanitario
20-02-2025 Determina prot. 1569/25 per il noleggio n.6 fotocopiatori Konica Minolta per copie A3/A4 B/N e a colori per le esigenze degli uffici di segreteria (esigenze amministrative) e del personale docente (esigenze didattiche) 3.050,00 € 6 Noleggio n.6 fotocopiatori per le esigenze degli uffici di segreteria (esigenze amministrative) e del personale docente (esigenze didattiche)
19-02-2025 Determina prot. 1530/25 per l'acquisto di n. 2 coppie di elettrodi e della verifica funzionale con analizzatore per i defibrillatori 317,20 € 5 Acquisto di n. 2 coppie di elettrodi e della verifica funzionale con analizzatore per i defibrillatori siti presso la sede centrale dell’istituto Comprensivo di Diamante e presso il plesso di Maierà
17-02-2025 Determina prot. 1410/25 per l'acquisto di materiale di pulizia 371,56 € 4 Materiale di pulizia
20-01-2025 Determina prot. 534/25 per l’acquisto di servizi di Telefonia Fissa 1.500,00 € Servizi di Telefonia Fissa
20-01-2025 Determina prot. 532/25 per l’acquisto di servizi postali per l'anno 2025 500,00 € Servizi postali per l'anno 2025
20-01-2025 Determina prot. 533/25 per l’acquisto di servizi di Rete Internet 1.500,00 € Servizi di Rete Internet
17-01-2025 Determina prot. 466/25 di integrazione del servizio di noleggio fotocopiatori per l'anno 2024 2.759,85 € Servizio di noleggio fotocopiatori
18-12-2024 Determina prot. 10210/24 per il rinnovo dell'abbonamento del software Inventario, Utilità di Axios 488,00 € Software Inventario, Utilità di Axios
16-12-2024 Determina prot. 10115/24 per il rinnovo dei servizi di Nuvola 2.165,50 € Servizi di Nuvola Sito web Amministrazione, assistenza, Amministrazione digitale completa
16-12-2024 Determina prot. 10102/24 per l'acquisto di materiale musicale 273,28 € Materiale musicale
04-12-2024 Determina prot. 9751/24 per l'acquisto di materiale di pulizia 868,80 € Materiale di pulizia
27-11-2024 Determina prot. 9483/24 per l'acquisto di materiale informatico 1.017,11 € Materiale informatico
11-10-2024 Determina prot. 7485/24 per l'acquisto di materiale di cancelleria e didattico 1.452,42 € Materiale di cancelleria e didattico
Azioni Data pubblicazione Oggetto Spesa prevista Numero Contenuto